您好,二,調(diào)減應納稅所得額=(85000)*30%=2550萬元,
這個案例3中第二問,問廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費應該調(diào)整的應納稅所得額,化妝品銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不超過當年銷售收入的30%的部分準予扣除。這題銷售收入應該是8800,答案中為什么要加上出租不動產(chǎn)的租金收入,出租不動產(chǎn)應該是其他業(yè)務(wù)收入,不屬于銷售收入吧?
老師第二問和第四問的答案是多少?第二問廣告費確認銷售(營業(yè))收入包括題中的其他收入嗎
老師,你看這個第二小題,他確認的收入是按經(jīng)銷,主要是經(jīng)銷商這塊,經(jīng)銷商這塊他是按90%確認的收入,按照我們以前會計學的話,就是應該100%確認收入,然后10%應該是銷售費用。但是答案是按90%確認的收入。
老師請問計算業(yè)務(wù)招待費的計稅基礎(chǔ),是銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入,包括營業(yè)外收入嗎?
你好,在計算營業(yè)利潤影響額時,用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工,為什么用營業(yè)收入減去營業(yè)成本外,還得減去分發(fā)給銷售機構(gòu)的福利金額,銷售費用不是包含在了產(chǎn)品成本里嗎?第1個圖片中的(3)的小題,第2個圖片相關(guān)問題是第5題目,第3個圖片是第5題目答案,答案我明白營業(yè)利潤是收入減成本,第3個圖片紅色方框圈出來不明白,330收入減220成本是因為視銷,但是33.9不是包含在收入減成本里了嗎,又減個銷售費用,我覺是減重復了。
老師好,任意盈余公積可以拿來分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經(jīng)營范圍,電網(wǎng)把電費開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險費4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會計分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應商溝通時候,應該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點
你好,老師, 購銷合同上面如果標注含稅價格的話申報印花稅就只能按這個含稅價格去申報嗎?
小規(guī)模納稅人,做亞馬遜跨境電商,稅務(wù)如何處理?
你好老師,負債類的往來科目不能一直在那里掛賬吧
高新技術(shù)企業(yè)在填寫第四季度研發(fā)加計扣除要怎么填,是放第三季度預填,還是要等到匯算清繳后在辦理退稅?
老師,購買設(shè)備,這個設(shè)備必須要供應商安裝才能使用。那么對方開具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)可以嗎?
您好,四,調(diào)增應納稅所得額=1500*75%=1125萬元,
您好,四,調(diào)增應納稅所得額=-1500*75%=-1125萬元,
您好,不包含其他收入。
老師研發(fā)費用的加計扣除是應扣未扣的費用應調(diào)減應納稅所得額=1500*0.75=1125,那么你寫負的就是意思調(diào)減
好的,我知道了其他收入不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?所以不包括這部分收入?
您好,因為研發(fā)費用可以加計扣除,所以調(diào)減應納稅所得額。
您好,由于題目沒有完全寫明其他收入情況,所以無法判斷其他收入是否就是可以做稅前扣除基數(shù)的其他業(yè)務(wù)收入。