你好,你們是建筑勞務的嗎?
老師,我想請問一下,我們有一個異地項目把勞務外包出去了,那勞務公司是不是要去預繳稅呢?@三人行-高老師
老師我想請問一下,如果我們公司有一個項目把勞務費分包出去了,不采取差額納稅的方法,勞務部分是不是要單獨預交稅,如果沒有分包出去,勞務部分也要單獨預交哇
老師麻煩問下,我們從總包那邊分包了一部分勞務,我們是勞務公司,我們跟總包都在a市,項目在b市,我今天去稅務局代開了發(fā)票,稅款也繳納了,我開的這個發(fā)票是不是需要開外經(jīng)證預交稅款到b市?
老師同學們好呀,請教大家一個問題,總包把勞務分包給勞務公司,勞務公司給總包開發(fā)票開的3的專票,現(xiàn)在勞務公司要核銷外管證,做了份結(jié)算書讓總包蓋章,總包不蓋,理由是之前開票的時候沒有減去勞務公司預交那部分稅金,勞務公司開的專票給總包,總包不是直接可以抵扣稅金嗎?還要怎么減去勞務公司預交那部分稅金呀
老師 總包把勞務工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預繳在項目當?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項目當?shù)仡A繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司,預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務公司,所以預繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
對的,老師
勞務分包不允許在分包了
是直接把勞務分包出去,沒有在分包
你們是勞務分包不是嗎?
我們是施工單位
不管你們差不差額 對方都是單獨交稅的。