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老師:公司的發(fā)票怎么對都找不到對應(yīng)的業(yè)務(wù)回單,不管是供應(yīng)商還是客戶,多筆對賬都不能匹配發(fā)票的金額,老板轉(zhuǎn)款太亂了,為發(fā)票收入也做了,這個發(fā)票如果直接入又怕重復(fù),怎么做才好呢

2020-08-24 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-24 13:48

這個沒有好的辦法,只能做一個客戶對賬單和供應(yīng)商對賬單臺賬,幾時轉(zhuǎn),幾時收到發(fā)票,這樣臺賬

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 13:51

哦哦,老師無票收入我可以不做收入,直接把以增票入收入嗎,現(xiàn)在比較急,這幾天得把這個月的賬弄完

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 13:52

幾個月的賬

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齊紅老師 解答 2020-08-24 13:54

需要做收入,銷售發(fā)出商品就需要做無票收入 要不后續(xù)有風險,

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 13:55

昂,那老師能幫我看下發(fā)票如何處理嗎,轉(zhuǎn)賬太亂了,能對的方法都對了,找不到

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:03

這個對不上,你這個直接Excel表示就可以,之后告訴老板還有多少沒有付款,取得發(fā)票多少,還有多少沒有取得,沒有說必須一一對應(yīng)

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:07

那老師,我就直接做無票收入即可嗎,還有發(fā)票先不管他對吧,不過還有部分進項也還沒有入

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:10

你這個發(fā)出商品做收入,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是開發(fā)票做收入,這個沒有收款掛應(yīng)收賬款就可以,應(yīng)收和應(yīng)付可以掛著,

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:11

都是先付了款的,次月開得票,老師我不管票對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:16

沒有做借應(yīng)付賬款 貸銀行, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,你們這個開出話,借銀 貸應(yīng)收,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:19

是這樣做的老師,只是稅是自己算的,沒有對應(yīng)發(fā)票,發(fā)票也沒有對應(yīng)的回單

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:25

沒有對應(yīng),你這個分開掛就可以,假設(shè)收款a 100萬, 銷售貨物了,借銀行 100萬,貸預(yù)收 100萬,后續(xù)不開發(fā)票做無票收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:28

那老師沒回單的發(fā)票,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:31

采購?采購沒有,這個做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:33

老師匯算清繳不太懂,前邊的分錄都是這樣做的,采購了的,進項票也沒回單,6月份的了

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快賬用戶1854 追問 2020-08-24 14:35

我能把所有購入的車同時做嗎,把當月所有進項做進去

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:44

這個還是按月,這個按不同供應(yīng)商分開做

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這個沒有好的辦法,只能做一個客戶對賬單和供應(yīng)商對賬單臺賬,幾時轉(zhuǎn),幾時收到發(fā)票,這樣臺賬
2020-08-24
你好,什么時間開申報財務(wù)報表的
2021-01-19
你好 ;? 不開票就得報無票收入處理的 。 正常報無票收入 ; 成本發(fā)票 沒有取得就匯算調(diào)整? 是的?
2021-12-22
?你好 ;? ? ? 你實際貨物收到了嗎?? 你付款出去; 對方不開票; 那你也得做實物購進分錄沖預(yù)付賬款才行的?
2022-08-11
同學你好,不論你開不開發(fā)票,你都還是要確認收入交增值稅的,所以你可以把發(fā)票開出來,如果對方一直不要,你就把發(fā)票作為確認銷售的附件,如果對方要發(fā)票, 你把發(fā)票給對方就可以了。
2021-11-30
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