這個沒有好的辦法,只能做一個客戶對賬單和供應(yīng)商對賬單臺賬,幾時轉(zhuǎn),幾時收到發(fā)票,這樣臺賬

老師:公司的發(fā)票怎么對都找不到對應(yīng)的業(yè)務(wù)回單,不管是供應(yīng)商還是客戶,多筆對賬都不能匹配發(fā)票的金額,老板轉(zhuǎn)款太亂了,為發(fā)票收入也做了,這個發(fā)票如果直接入又怕重復(fù),怎么做才好呢
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
你好老師,我公司收到3百多萬的工程款,老板說對方說不要發(fā)票,但我覺得金額太大對方不可能不要發(fā)票的,如果我按無票收入做賬了對方后面又要感覺太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導一下,謝謝!
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
哦哦,老師無票收入我可以不做收入,直接把以增票入收入嗎,現(xiàn)在比較急,這幾天得把這個月的賬弄完
幾個月的賬
需要做收入,銷售發(fā)出商品就需要做無票收入 要不后續(xù)有風險,
昂,那老師能幫我看下發(fā)票如何處理嗎,轉(zhuǎn)賬太亂了,能對的方法都對了,找不到
這個對不上,你這個直接Excel表示就可以,之后告訴老板還有多少沒有付款,取得發(fā)票多少,還有多少沒有取得,沒有說必須一一對應(yīng)
那老師,我就直接做無票收入即可嗎,還有發(fā)票先不管他對吧,不過還有部分進項也還沒有入
你這個發(fā)出商品做收入,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是開發(fā)票做收入,這個沒有收款掛應(yīng)收賬款就可以,應(yīng)收和應(yīng)付可以掛著,
都是先付了款的,次月開得票,老師我不管票對嗎
沒有做借應(yīng)付賬款 貸銀行, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,你們這個開出話,借銀 貸應(yīng)收,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
是這樣做的老師,只是稅是自己算的,沒有對應(yīng)發(fā)票,發(fā)票也沒有對應(yīng)的回單
沒有對應(yīng),你這個分開掛就可以,假設(shè)收款a 100萬, 銷售貨物了,借銀行 100萬,貸預(yù)收 100萬,后續(xù)不開發(fā)票做無票收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
那老師沒回單的發(fā)票,怎么做賬呢
采購?采購沒有,這個做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
老師匯算清繳不太懂,前邊的分錄都是這樣做的,采購了的,進項票也沒回單,6月份的了
我能把所有購入的車同時做嗎,把當月所有進項做進去
這個還是按月,這個按不同供應(yīng)商分開做