您好,是的,可以稅前扣除的。
老師你好,收到餐費發(fā)票沒有數(shù)量單位這樣發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師您好,取得的住宿費專票,單位,數(shù)量,單價欄都空白,只有金額,這樣的發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎?屬于合規(guī)票據(jù)嗎?
老師,收到的餐飲費發(fā)票,規(guī)格、單位、數(shù)量、單價這幾欄都沒有填寫,只寫了最的金額,這種發(fā)票可以用嗎?
老師,你好。我們收到一張這樣增值稅普通發(fā)票,數(shù)量、單位、單價都沒有填寫的。請問這張發(fā)票是否可以入賬,有效嗎?
老師你好,專用發(fā)票進項發(fā)票他沒有數(shù)量和單價的話,他只有列清單,這樣發(fā)票可以收嗎?可以做抵扣嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
沒有數(shù)量和單位屬于合規(guī)發(fā)票唄?
做19年所得稅會算,稅務事務所把這樣發(fā)票訂為不合規(guī)發(fā)票調(diào)增了
沒有數(shù)量和單位屬于合規(guī)發(fā)票唄?--對于一些服務類發(fā)票,數(shù)量和單位確實是無法填寫,所以也是合規(guī)發(fā)票。
做19年所得稅會算,稅務事務所把這樣發(fā)票訂為不合規(guī)發(fā)票調(diào)增了----這個就不合適了,餐費發(fā)票的數(shù)量和單位確實不好寫,我單位取得餐費發(fā)票都是這樣的,外審從沒提出過異議。建議您公司和外審溝通一下為宜。
好的謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!