借未交增值稅,貸簡易計稅,
一般納稅人簡易征收,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,麻煩問一下一般納稅人有簡易增收的,月末應(yīng)該簡易增收的稅扻還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費—簡易計算 代:應(yīng)交稅費—末交增值稅
增值稅繳納時發(fā)現(xiàn)多計提了0.13元。怎么做分錄沖回?之前已把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 。一般納稅人 簡易征收
老師,公司一般納稅人,增值稅簡易計稅,月末要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
一般納稅人同時享受簡易計稅,月末一般計稅從 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅。那簡易計稅這部分還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報酬的臨時用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進項發(fā)票在8月認證還是9月15日前認證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
個體戶經(jīng)營者每年可以抵扣6萬,那么個人獨資企業(yè)是不是也可以抵扣6萬
物流公司必須是一般納稅人嗎? 一般都不是小規(guī)模吧? 因為物流公司開的發(fā)票都是9%的
請問老師,公司給員工的午餐,計入什么科目?
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補救嗎
老師,不用通過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你看我的分錄,未交增值稅的余額是負數(shù)呢?
不好意思,打錯了,忽略上面回復(fù),不做結(jié)轉(zhuǎn),忽略上面回復(fù),有誤,打錯了, 這個回復(fù)為準 你交稅做借簡易計稅,貸銀行,做收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費- 簡易計稅,不通過未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅