您好,固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益科目
老師這個(gè)提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計(jì)折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷(xiāo)遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營(yíng)業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師 第4題的分錄下來(lái) 固定資產(chǎn)清理余額在借方 不應(yīng)該 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理嗎
昨天問(wèn)題的分錄是這樣嗎1.借:固定資產(chǎn)4000貸:其他應(yīng)付款4000.. 2. 借:固定資產(chǎn)清理4000貸:固定資產(chǎn)4000,3.借:庫(kù)存現(xiàn)金4000,貸:固定資產(chǎn)4000,4.借:固定資產(chǎn)清理4000貸:營(yíng)業(yè)外支出4000,
第一步,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理(殘值金額) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 第二步,發(fā)生的清理費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 第三步,收回的價(jià)款 借:銀行存款(變賣(mài)收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 第四步,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益 如果是損失時(shí),固定資產(chǎn)清理余額為借方余額 借:營(yíng)業(yè)外支出
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說(shuō)明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫(xiě)在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬(wàn)八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?這種能長(zhǎng)期簽嗎?
老師,這個(gè)票開(kāi)的對(duì)吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開(kāi)的對(duì)嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開(kāi)了兩張專(zhuān)票,本來(lái)開(kāi)普票的,開(kāi)錯(cuò)了,會(huì)被取消核定征收嗎
你好老說(shuō)我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
老師你好,建筑公司開(kāi)票項(xiàng)目,建筑服務(wù)*飄窗欄桿工程,沒(méi)有這個(gè),選工程服務(wù)可以嗎
單休,三個(gè)月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候轉(zhuǎn)正,這幾個(gè)月的工資怎么核算?方便能做一個(gè)詳細(xì)的工資表核算嗎
那這兩個(gè)分錄又是怎么回事
是哪里有疑問(wèn)嗎?沒(méi)有題干,不清楚你具體想問(wèn)什么
我認(rèn)知的是 余額在貸方 就做分錄借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 余額在借方 就做分錄借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
不是的,要區(qū)分具體業(yè)務(wù)性質(zhì),固定資產(chǎn)可以正常使用轉(zhuǎn)手賣(mài)掉了,屬于處置固定資產(chǎn),產(chǎn)生的凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益; 固定資產(chǎn)不能使用了、報(bào)廢了,當(dāng)作廢品處理的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出
好的謝謝
預(yù)??荚図樌ㄟ^(guò)