你這里是扣除40%收入,但成本已經(jīng)發(fā)生的并沒有約定相關(guān)退貨事項(xiàng),所以只考慮收入,這里本質(zhì)是不確定的收入,成本不受影響
老師,請(qǐng)問這個(gè)題目為什么預(yù)計(jì)退貨40%部分的成本還沒確認(rèn)收入就先結(jié)轉(zhuǎn)了呢?下面圖片中我寫的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
(請(qǐng)孺子牛老師回答) 請(qǐng)問像題中電梯不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),應(yīng)該怎么做?答案中將采購電梯和其他服務(wù)看成一個(gè)整體的勞務(wù),所以計(jì)入合同履約成本,但是為什么按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入時(shí),又沒有確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)電梯部分的?
老師你好,客戶退了20件貨,這個(gè)月確認(rèn)收入了,但還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,補(bǔ)發(fā)了12件,我問經(jīng)理,經(jīng)理說那8件還沒確定補(bǔ)不補(bǔ)發(fā),說的直接扣貨款,這個(gè)怎么做分錄
老師您好,公司因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票還沒有來的急讓對(duì)方開,貨又出了,那我這邊確認(rèn)銷售收入就只能做暫估成本,現(xiàn)在有個(gè)疑問,做了暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)后,再?zèng)_減就有個(gè)差額,那這個(gè)差額還要做在一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?就像圖片的分錄。
老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付,暫估,稅金,庫存,都特別亂,我想以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn),差額部分調(diào)入未分配利潤,這樣行不行?有沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?或者其他更好的辦法?
老師 你好 如果個(gè)體戶的賬號(hào)(老板個(gè)人卡)年收款超過500萬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們屬于小規(guī)模納稅人,做旅游業(yè)的。然后我們要給游客開發(fā)票,是環(huán)山游項(xiàng)目 開票金額是108。旅游業(yè)是差額征稅,我現(xiàn)在還沒有取得成本進(jìn)項(xiàng)票,是可以取得進(jìn)項(xiàng)成本票的,我這個(gè)開票怎么開,成本寫多少
老師你好,個(gè)體工商戶查帳征收個(gè)稅經(jīng)營所得起征點(diǎn)是多少?
小規(guī)模,季報(bào),每月我還是按時(shí)做賬對(duì)吧!
民間非營利組織成立注冊(cè)資本3萬,當(dāng)年必須實(shí)繳到位?
老師好,退休的老會(huì)計(jì)不參加繼續(xù)教育了,可以嗎?
老師 你好 年應(yīng)納稅銷售額沒超過500萬,可以自行申請(qǐng)成為一般納稅人嗎
小型制造業(yè)材料的進(jìn)項(xiàng)票都是真實(shí)的嗎,會(huì)不會(huì)有虛假購買發(fā)票,那樣賬實(shí)就不符了吧
老師 你好 剛辦的公司可以申請(qǐng)成為一般納稅人嗎