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老師應收賬款的差異對利潤的影響只是100但是對遞延所得稅的影響是300?遞延所得稅資產(chǎn)期初余額是75那么本期的發(fā)生額不是應該是75-30嗎?

老師應收賬款的差異對利潤的影響只是100但是對遞延所得稅的影響是300?遞延所得稅資產(chǎn)期初余額是75那么本期的發(fā)生額不是應該是75-30嗎?
老師應收賬款的差異對利潤的影響只是100但是對遞延所得稅的影響是300?遞延所得稅資產(chǎn)期初余額是75那么本期的發(fā)生額不是應該是75-30嗎?
2020-08-21 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-21 16:24

本期遞延所得稅 是本期差異100?原來差異200/15%-期初遞延所得稅 你應該還有期初遞延所得稅,但你這個資料沒看出來

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快賬用戶1463 追問 2020-08-21 21:45

老師這個期初遞延所得稅資產(chǎn)是30本期遞延所得稅資產(chǎn)應該是300*25%等于75。那影響2018年當期應納稅所得額為什么是100不是300?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 22:41

什么意思呀?沒太明白你的意思,你這里本期的100是要正常遞延所得稅,但是由于你這里稅率發(fā)生了差異,所以說期初的部分,你還要調(diào)整差異部分的遞延所得稅。

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快賬用戶1463 追問 2020-08-21 22:48

老師,我的意思是答案里對利潤的調(diào)整最后加的是100為什么不是300?還有一個問題是,您說200的遞延要調(diào)整稅率那為什么不是200*5%+100*25%

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齊紅老師 解答 2020-08-22 06:38

300是之前年度的計提,本期計提壞賬只有100計入信用減值,所以調(diào)整100就可以了

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2020-08-21
同學你好 這個是對的哦
2021-03-22
你好,同學。 如果經(jīng)濟業(yè)務變動不影響應納稅所得額就不會影響應交稅費。影響遞延所得稅和所得稅費用的。
2020-08-31
您好。根據(jù)您的題目。BCF
2022-10-22
你好,期末遞延資產(chǎn)-期初遞延資產(chǎn)計算出影響本期所得稅金額是對的
2021-11-11
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