2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
老師,小微企業(yè)中的高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,應(yīng)納稅所得額減按25%,按15稅率來計算?
請問老師,小微企業(yè)100萬收入是減按25%按20%交所得稅,那小微的高新企業(yè)所得稅是減按25%按15%交所得稅嗎?
老師你好,請問高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率15%是指超過利潤總額300萬的部分按15%?還是利潤總額全部按15%計算企業(yè)所得稅?
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師,這個100萬以下減按怎么列算式的80*25%*0.25
公司是高新技術(shù)企業(yè),如果是應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi),是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策繳納企業(yè)所得稅。如果在300萬以上,那么是全部按照高新技術(shù)企業(yè)去算企業(yè)所得稅嗎?
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率不是15%嗎?
高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率是15%,你也可以享受小薇企業(yè)的優(yōu)惠
意思是享受小微企業(yè)的優(yōu)惠,就按上面說的,稅率20%.如果不享受小微企業(yè)優(yōu)惠,稅率還是按15%。
對的,你的理解是正確的