你好,通過長期待攤費(fèi)用科目核算
籌建中場地地面平整記什么科目
籌建中的工廠土地測繪的費(fèi)記什么科目
平整場地計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?混凝土攪拌公司,前期租地平整場地但是場地上建設(shè)有辦公樓、宿舍樓,平整場地的金額有點(diǎn)大,我是把費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)還是放入待攤費(fèi)用?
建筑業(yè)工地上場地平整挖機(jī)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,您好,企業(yè)籌建期間的場地平整費(fèi)能記入到固定資產(chǎn)里面嗎?如果能怎樣計(jì)提折舊?
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開的差價(jià),我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個(gè)人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個(gè)月,合同總收入為300萬元,預(yù)計(jì)總成本為260萬元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬元,已收到工程款150萬元。截至2024年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?
借:長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款?
你好,是的,是這樣處理
后面賬務(wù)怎么處理
你好,按期攤銷 借;管理費(fèi)用等科目,貸;長期待攤費(fèi)用
什么時(shí)候開始做攤銷?
籌建中的工程預(yù)算款記什么科目
你好,從場地地面平整完成次月開始攤銷 籌建中的工程預(yù)算款,是預(yù)付了相關(guān)款項(xiàng)的意思?
是的,預(yù)付款
是的,預(yù)付款
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
籌建中購買材料預(yù)付款記什么科目,材料未到
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
籌建中環(huán)境評測付尾款記什么科目
你好,環(huán)境評測付尾款 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
咨詢費(fèi)環(huán)評費(fèi)都可記管理費(fèi)用嗎?
你好,咨詢費(fèi)環(huán)評費(fèi)都可記管理費(fèi)用的
老師預(yù)付款時(shí)沒收到票,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到發(fā)票怎么記賬
你好 需要把之前的無票費(fèi)用分錄沖銷,借;銀行存款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票,借管理費(fèi)用,貸銀行存款
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了沖銷嗎?沖銷后按實(shí)際票款,借,管理費(fèi)用/應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款?
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的不需要沖銷 如果是一般納稅人取得專用發(fā)票,賬務(wù)處理是 借,管理費(fèi)用/應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款