您好,您只要不稅前扣除即可,否則您就得申報(bào)個稅,對方還需要補(bǔ)稅,形成循環(huán),
李某為某公司工程師,2019年收入情況如下: (1)每月取得工資9000元,12月取得全年一次性獎金48000元(選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)稅),通過中國紅十字會向地震災(zāi)區(qū)捐款20000元。 (2)業(yè)余為某單位搞一項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì),取得設(shè)計(jì)收入50000元。 (3)根據(jù)自己的生活經(jīng)歷,與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據(jù)兩人付出的工作量,向出版單位要求按照60%:40%分配稿酬,出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。 (4)與他人共同投資的一家合伙企業(yè),獲得該企業(yè)年度經(jīng)營所得50000元。 (5)取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。 (6)在A國購買彩票取得收入30000元,在B國出租財(cái)產(chǎn)取得收入70000元,已分別按收入來源國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅3000元和12000元。 李某“三險(xiǎn)一金”每月按照國家規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納2100元,子女教育費(fèi)、贈養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3500元。 【要求】根據(jù)上述資料,按下列序號計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng),每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù): (1)計(jì)算李某2019年全年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅。 (2)計(jì)算李某的合伙企業(yè)所得應(yīng)納的個人所得稅。 (3)計(jì)算李某取得上市公司股息應(yīng)納的個人所得稅。 (4)計(jì)算李某境外所得應(yīng)補(bǔ)繳的個人所得稅。
老師你好。我們單位與一位專家簽訂了勞動合同。稅后支付工資8000元。個稅由我們單位承擔(dān)。2019年個稅匯算清繳。發(fā)現(xiàn)專家在3家單位同時取得收入。需補(bǔ)繳1萬多稅款。專家已通過個稅app補(bǔ)繳了個稅。之后我們3家單位在按照收入比例轉(zhuǎn)賬給專家。請問我們怎么轉(zhuǎn)賬給專家才不針對這次補(bǔ)繳稅款的返回再次繳納個稅。(有些老師說單位轉(zhuǎn)給專家錢還需繳納個稅)。這么進(jìn)行賬務(wù)處理。
我們主辦會計(jì)上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題,對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向林場購進(jìn)原木一批并驗(yàn)收入庫,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價(jià)款為80萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)零售家具,價(jià)稅合計(jì)為20萬元;應(yīng)居民要求送貨上門,另收取運(yùn)輸費(fèi)3000元。(4)將一社家具發(fā)往省外某家具經(jīng)銷公司代銷。該批家具的生產(chǎn)成本為60萬元、與代銷單位約定不含稅的代銷價(jià)格為80萬元。(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市場價(jià)為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬元,另支付該設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)并取得了專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)為6000元,全部款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來代銷清單,銷售家具價(jià)款80萬元,家具廠向經(jīng)銷公司開具了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費(fèi)5萬元,收到了經(jīng)銷商開具的普通發(fā)票。已知相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,請計(jì)算家具廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。老師可以詳細(xì)說一下各個業(yè)務(wù)的思路嗎?
1.我單位找了一批臨時工,請問發(fā)放工資要發(fā)票還是做工資表?到底要不要繳社保? 2.員工工資為零,單位只繳納社保,個稅如何處理? 3.我公司目前有員工100人,但是40人不愿繳納社保,正好公司也不想給這些人繳納,但是又不知道如何處理更合法? 4.大家知道,目前對于公戶轉(zhuǎn)私戶,特別是大額資金轉(zhuǎn)賬監(jiān)控的越來越嚴(yán)格,但是我們老板就是想從賬戶取錢到個人卡上,他始終覺得錢在公司 賬戶上不安全,怎么辦? 5.臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
請問老師,要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實(shí)際是去年的,但是去年沒有計(jì)提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報(bào)有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計(jì)提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
老師不清楚什么是“只要不稅前扣除”
您好,就是您額外支付的稅費(fèi)不做企業(yè)所得稅扣除。
老師你好。我們單位是公立醫(yī)院不繳納企業(yè)所得稅。不存在稅前扣除。我們單位給專家轉(zhuǎn)補(bǔ)繳的稅款這筆錢。應(yīng)該以什么名義做賬。才不在繳納個稅。賬務(wù)怎么處理。這個是進(jìn)入單位管理費(fèi)用嗎。
您好,那您可以直接給專家費(fèi)用,不需要申報(bào)個稅,專家也不需要匯算清繳補(bǔ)稅。
老師。針對專家自己先補(bǔ)繳個稅。之后我們醫(yī)院在轉(zhuǎn)賬給專家補(bǔ)繳的個稅款。轉(zhuǎn)這一筆錢不用在繳納個稅嗎。(會計(jì)事務(wù)所的幾位老師有些說需要交、有些說不繳)你的意思不在繳納個稅嗎。專家也不需要這筆收入在2020年所得稅匯算清繳在補(bǔ)稅嗎。老師問下怎么做會計(jì)分錄。
您好,正確操作是需要申報(bào)個稅。但會導(dǎo)致專家匯算清繳金額個稅增加,您企業(yè)可能還得繼續(xù)給專家補(bǔ)稅。
老師。我有點(diǎn)糊涂了。您之前說可以直接給專家費(fèi)用。專家也不用匯算清繳補(bǔ)稅。現(xiàn)在又說轉(zhuǎn)這一筆錢需要申報(bào)個稅。也需要匯算清繳。是以最新的對話為準(zhǔn)嗎。需要申報(bào)個稅。也會導(dǎo)致匯算清繳收入增加。那老師。請問有沒有什么發(fā)法或者方式使這筆補(bǔ)繳稅款轉(zhuǎn)給專家不繳個稅。
您好,正確操作是您給專家款,專家申報(bào)個稅,然后您企業(yè)又補(bǔ)個稅,所以專家還得申報(bào)個稅,這形成循環(huán)。所以,您若向簡單操作,就是直接付專家,不申報(bào)個稅。您也不需要繳納企業(yè)所得稅。
老師。簡單操作是什么意思。直接給專家轉(zhuǎn)錢不申報(bào)個稅嗎。這樣做稅務(wù)局查處會補(bǔ)繳稅款嗎。我們單位公立醫(yī)院不繳納個稅。
您好,是的,會有風(fēng)險(xiǎn)的。但是您如何一直給專家補(bǔ)稅,專家就需要一直納稅調(diào)整,否則您支付的金額就不是報(bào)稅的金額,所以建議您跟專家商量好,就是一個金額,以后是否補(bǔ)稅跟您醫(yī)院沒有關(guān)系,也不補(bǔ)稅。