這個(gè)可以做銷售費(fèi)用 可以抵扣企業(yè)所得稅
老師您好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,阿里巴巴平臺(tái)交的直通車一萬(wàn)塊錢開的專用發(fā)票有什么用,公司出口退稅又沒有內(nèi)銷抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,
老師好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司,一般納稅人,目前只做出口退稅,沒有內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎?一直在帳上做留底稅嗎?
老師好,想請(qǐng)教一些問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過(guò)在阿里巴巴平臺(tái)上一達(dá)通報(bào)關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買方是開一達(dá)通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計(jì)算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國(guó)外訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開,出口的貨物不用開票,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的專票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷售額,如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)出口企業(yè)。一直都沒開出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票該如何做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸公司,因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn),這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
老師:在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是對(duì)的,少了2萬(wàn)我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
公司購(gòu)買了一個(gè)軟件,跟硬件一起使用就組成一臺(tái)機(jī)器銷售給客戶,因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無(wú)形資產(chǎn),十萬(wàn)不到,然后無(wú)形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬(wàn),現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時(shí)候,按無(wú)形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯(cuò)了?
老師,法人名下的車過(guò)戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設(shè)的社保賬戶
老師,計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)?因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤(rùn)有差額
老師,匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問(wèn)費(fèi)有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請(qǐng)問(wèn)我們有幾百萬(wàn)的貨款很多年沒給對(duì)方付,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?
那還需要勾選認(rèn)證嗎
不用,這個(gè)不能抵扣,