您好 業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 可以直接走公戶(hù)退回
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
七月份公司賬戶(hù)付出員工培訓(xùn)費(fèi),取得了電子發(fā)票,已記入管理費(fèi)用,八月份培訓(xùn)費(fèi)退回,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)說(shuō)發(fā)票他們直接作廢,我八月份是直接做相反的分錄嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,7月份公戶(hù)收客戶(hù)培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票,8月份客戶(hù)要求退回培訓(xùn)費(fèi),直接走公戶(hù)退回嗎?
一個(gè)小規(guī)模納稅人20年9月份開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,到21年1月份退回了,是直接沖紅么?如果沖紅賬務(wù)上要如何處理呢,謝謝
6月份開(kāi)出了一張專(zhuān)票,給客戶(hù)郵寄過(guò)去了。7月初客戶(hù)給退回來(lái),原因是發(fā)票商品名稱(chēng)不對(duì),要求重開(kāi),公司又給開(kāi)了一張同金額專(zhuān)票出去,退回來(lái)的專(zhuān)票8月份還可以作廢紅沖嗎?
稅務(wù)登記完能立即開(kāi)票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開(kāi)一個(gè)21萬(wàn)的發(fā)票,是不是開(kāi)不了啊?
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購(gòu)自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒(méi)有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來(lái)做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶(hù)是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶(hù)使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬(wàn)、60萬(wàn),現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的