匯算清交,你是怎么做的?只填寫了第四季度的吧。
老師,由于第三季度末公司換了會計,然后新的會計在填寫第四季度的收入的時候,沒有填寫前三個季度的累計數(shù)字。 然后導致年度匯算清繳的時候,營業(yè)收入和增值稅得到的收入不一致,這樣要怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計金額的,但是在今年第二季度的時候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現(xiàn)在我再申報第三季度,我是該怎么填這個本年累計金額的收入總額這一欄呢?
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師,今年前三個季度預繳的企業(yè)所得稅多了,第四個季度沒有收入,只有費用支出,利潤下降,等于第四個季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎,還是說不用管,次年匯算清繳的時候再做
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務也不是很多,財務系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務收入69306.93 應交稅費_應交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉入的款項,開票給個人的對應的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
是的,現(xiàn)在叫過去更正申報,重新填寫A100000那張表,然后那張表天了額,我的財務報表就變了,做賬的時候我要怎么調(diào)?
你的財務報表也是申報錯誤嗎?
A100000表是錯誤的不影響財務報表嗎?
你好不影響的這個是所得稅申報表的主表,他們是單獨申報的。
可是里面有期間費用,我的期間費用銷管財也做了更改,這樣會影響財報吧?
你好,財務報表你是不是根據(jù)你的12月份財務報表來申報?如果是的話沒有關系
是根據(jù)12月份的數(shù)據(jù)申報的,但是全年累計數(shù)是錯的。
財務報表申報的對不對?
是不是填寫的是年累計
本月的是對的,但是本年累計因為沒有算前三個季度的,所以累計數(shù)不對
你好 那就要都修改的