你好,是在期末把成本費(fèi)用收入都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤貸方余額是轉(zhuǎn)的,借方余額是虧損
老師您好!成本、費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那年末按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,是按全年累計(jì)的本年利潤轉(zhuǎn)嗎,目前還是志損狀態(tài)
老師你好請(qǐng)問你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本到本年利潤,不是借記本年利潤 貸記銷售成本,成本,費(fèi)用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)(減少),不是記貸方?成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤應(yīng)該減少了呀!為何本年利潤又記在了貸方
老師,你好。本年利潤不應(yīng)該是賺的錢嗎?為什么在年末要把費(fèi)用成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面?
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做啊?
老師,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn),借收入,貸,成本,費(fèi)用,貸本年利潤。是不是就結(jié)束了?還需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那最后算利潤是不是還要用貸方余額減去借方余額
是的,是用期初減去借方加上貸方,然后是期末余額。用這個(gè)余額來判斷是虧損還是盈利
謝謝老師
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)