你好,增值稅2個點(diǎn)的呢,附加稅根據(jù)增值稅,企業(yè)所得稅千分之2的
工程在外地,要開外經(jīng)證,開9個點(diǎn)工程發(fā)票在外地預(yù)交稅款多少?分別交那些稅?
你好,老師,我問下我們在外地安裝施工,開的建筑安裝施工9個點(diǎn)的票,需要在外地開外經(jīng)證和外地預(yù)交稅款嗎?我們已經(jīng)開過9個點(diǎn)的專票,交過增值稅了
建筑業(yè)在外地工程不開外經(jīng)證不預(yù)交稅款,只在注冊地繳納全額稅款,有什么后果?
外地工程開九個點(diǎn)的工程發(fā)票,需要辦理外經(jīng)證預(yù)繳納幾個點(diǎn)?
老師,外地的工程,開了外經(jīng)證,預(yù)料稅款是開了外經(jīng)證時候按照外經(jīng)證的金額預(yù)交還是開了發(fā)票時候再預(yù)交??
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費(fèi)用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
能不能不在外地交企業(yè)所得稅?
增值稅可以進(jìn)項抵扣,如果按2個點(diǎn)交那不就是實交了,比如1000萬:增值稅10000000÷1.02*0.02=196078.43附加稅:196078.43*0.12=23529.41 企業(yè)所得稅:10000000÷1.02*0.002=19607.84
不可以的呢,要預(yù)交的呢
預(yù)交了增值稅2個點(diǎn)那就要一次性把這個兩個點(diǎn)的錢交了,我們在本地可以進(jìn)項抵扣,如果不在外地預(yù)交我們不用交這么多稅款,那這交了的稅款怎么做賬呢?
你可以拿著進(jìn)項和外經(jīng)證去外地,利潤的部分繳納
你說的是利潤部分繳納是企業(yè)所得稅稅吧?
那部分也是繳納增值稅的,銷項減去進(jìn)項
比如說開100萬9個點(diǎn)發(fā)票準(zhǔn)備了60萬13個點(diǎn)材料進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)交增值稅13542,拿到對方稅務(wù)局扣270.84\',是不是可以這樣,就是用已經(jīng)抵扣后的增值稅來預(yù)交稅款
嗯嗯,可以這樣的呢,進(jìn)項發(fā)票要帶著過去
預(yù)交的企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘以0.002還是做完賬后的利潤來算
所得稅是按照不含稅收入來算的
是不是有些地方還會扣個人所得稅
嗯嗯,是的呢,個別地區(qū)了呢
為什么會要收個人企業(yè)所得呢?不是收企業(yè)所得稅就行了嗎?
有的地方認(rèn)為有勞務(wù)了要繳納
那按什么標(biāo)準(zhǔn)交
這個要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了呢
有沒有工會經(jīng)費(fèi)是指什么?
工會經(jīng)費(fèi)沒有聽說過要預(yù)繳的呢,一般是根據(jù)申報的工資總額來申報這個的