您好,結果是沒影響的,都是沒交稅,只是開票開免稅【錯開成0稅率的】,一般稅務也不會來找。您這個屬于失誤,不會有太大的問題,放心好了
你好,麻煩問一下,我們是生活服務類的,在疫情期間享受免稅,可以誤將免稅發(fā)票開成了零稅率,我們應該怎樣操作?而且沖紅的普票需要收回并且重新開具嗎?
我公司屬于生活服務業(yè),疫情期間可以免稅,前期我們進項比較大,想直接正常申報,但是前臺3月份開具百分之六稅率專票和免稅的普票,我可以免稅的普票繼續(xù)按6個點申報?增值稅報稅時,附表一如何填寫
疫情期間對生活服務業(yè)免稅,開發(fā)票我一直開的是0稅率,現在才知道應該開免稅字樣的發(fā)票。但是申報的時候是按免稅申報的。好幾個月了,問下有啥影響嗎?
老師,你好!請問一下疫情期間生活服務業(yè)屬于免征增值稅,開了1%稅率的發(fā)票,這個應該如何申報免征增值稅呢?謝謝!
老師,你好!請問一下疫情期間生活服務業(yè)屬于免征增值稅,開了1%稅率的發(fā)票,這個應該如何申報免征增值稅呢?謝謝!
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎