你好 紅字沖減在建工程計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目!
租入固定資產(chǎn),前期把各種費(fèi)用計(jì)入在建工程了,如何調(diào)賬?
房屋加固修理60萬(wàn)如何做賬?記入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),可需要先把原固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程呢?
房屋加固修理60萬(wàn)如何做賬?記入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),可需要先把原固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程呢?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),原計(jì)入在建工程的費(fèi)用類如何處理?
請(qǐng)問老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的過程中發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,這樣如何調(diào)整?
對(duì)方開專票給我方,月底對(duì)方要做廢專票,我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后,對(duì)方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報(bào)表錯(cuò)誤,財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但是所得稅報(bào)表不讓更正
老師,我公司是車隊(duì),要轉(zhuǎn)讓一臺(tái)車給個(gè)人,請(qǐng)問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個(gè)問題就是說那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉(cāng)庫(kù)啊,但是這個(gè)錢呢又是后面進(jìn)賬,又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對(duì)對(duì)公賬戶,然后香港公司再把這個(gè)錢付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個(gè)亞馬遜平臺(tái)的店鋪綁定了c公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因?yàn)樵趤嗰R遜平臺(tái)有很多個(gè)站點(diǎn),但是他的綁定的銀行的要營(yíng)業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒有這個(gè)國(guó)內(nèi)電商的這個(gè)銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會(huì)有掛賬,導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),比如買水泥1000袋,每袋80,,這個(gè)月是80000,按照合同比例是64000,單價(jià)跟合同一致的話80,數(shù)量就是800,但是實(shí)際送了1000袋,這種明顯比實(shí)際的數(shù)量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎?
老師,請(qǐng)問如果在企業(yè)里老板只關(guān)心收入和支出還有余額,我該學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪個(gè)課程呢?
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