你好,視同內(nèi)銷的話一半轉(zhuǎn)出,
請教老師,進(jìn)口貨物因質(zhì)量問題,付匯只付了一半,但進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅稅已全額抵扣。抵扣的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要因?yàn)槲腋秴R一半做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,我們公司進(jìn)口了一批貨物,然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,但由于對方發(fā)錯(cuò)貨,現(xiàn)在要退貨,但對方說我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎?
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會(huì)出口到國外,會(huì)申請出口退稅,那這批貨物購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,我們進(jìn)口一批原材料,海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問題要部分退貨,那對應(yīng)的海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?繳款書要申請紅字嗎
老師,請問一下現(xiàn)在就是我們公司進(jìn)口了20噸的貨,單價(jià)一萬元一噸,現(xiàn)在有5噸的貨有質(zhì)量問題,還沒賣出去,但是已經(jīng)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅了,我的賬上是這樣記錄的,借:庫存商品~A產(chǎn)品 21萬,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5萬,貸:應(yīng)付賬款-外國公司20萬,銀行存款6萬?,F(xiàn)在5噸就是有質(zhì)量問題,賣不了,但是我已經(jīng)抵扣了增值稅了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么轉(zhuǎn)?
老師請問,公司清算報(bào)告,剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配,怎么填寫?
老師,請問不是小微企業(yè),建筑企業(yè)能享受企業(yè)所得稅減免嗎
老師 你好 請問銷售產(chǎn)品搭贈(zèng)的產(chǎn)品怎么做賬 ,
老師好,發(fā)票認(rèn)證待抵扣怎么做帳
老師,就是去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在匯算時(shí)沒有收到發(fā)票,我調(diào)增了,然后現(xiàn)在才收到發(fā)票,我怎么做賬呢
資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)多5000多元,是什么原因呀?
請問下應(yīng)收賬款抵車費(fèi)怎么做賬?現(xiàn)在抵車位我們要交些什么稅?要注意些什么?明天去看車位?
你好,法人在A個(gè)體戶申報(bào)的有經(jīng)營所得,又在B公司發(fā)的有工資,這兩個(gè)明年3月個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,會(huì)合并一起交很多稅嗎?
老師,本期服務(wù)不含稅收入是222112.28元,出租不動(dòng)產(chǎn)不含稅收入是43382.86元,小規(guī)模納稅人應(yīng)該填咋申報(bào)表呀?
老師,我公司有大宗貨物交易的買賣,國內(nèi)交易,稅收方面有啥政策呢
老師,麻煩您再看一遍我的問題,我是進(jìn)口。
進(jìn)口的付了一半也是要轉(zhuǎn)出一半的
老師,為什么?有文件依據(jù)嗎?
你退運(yùn)了還是沒有退運(yùn)
沒有,因?yàn)橘|(zhì)量問題,所以付匯一半,剩的不用付了。
沒有退運(yùn)的話不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),只要不付的部分計(jì)入營業(yè)外收入就行