你好,借營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款/應(yīng)收賬款
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們給對(duì)方公司供貨,一直掛應(yīng)收賬款,三個(gè)月結(jié)一次賬。現(xiàn)在出現(xiàn)質(zhì)量索賠,對(duì)方開(kāi)出5000元質(zhì)量索賠發(fā)票。我方怎樣入賬,知道是營(yíng)業(yè)外支出。具體分錄不會(huì)寫。謝謝老師了
老師您好,我在6月給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對(duì)方說(shuō)他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來(lái) 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元,我不知道怎么做。麻煩您說(shuō)下 謝謝老師
老師,你好!公司代理了一進(jìn)口商品但由于公司資質(zhì)不夠就掛賬在一大公司里,進(jìn)貨支付貨款給這個(gè)掛賬的大公司,做內(nèi)賬的話是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款對(duì)嗎?另外公司給這個(gè)掛賬大公司開(kāi)銷售發(fā)票,內(nèi)容寫的是現(xiàn)代服務(wù)--中間服務(wù)費(fèi),那這個(gè)內(nèi)賬要不要登記入賬,入賬的話應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師告知下,謝謝!
老師你好,我們公司有賬齡一年半的10萬(wàn)元的應(yīng)收賬款,后通過(guò)談判協(xié)商,確定其中7萬(wàn)元為質(zhì)量補(bǔ)償款,另外三萬(wàn)元對(duì)方已匯入我公司賬戶,在去年,針對(duì)這10萬(wàn)元的應(yīng)收款已經(jīng)計(jì)提了百分之三十的壞賬準(zhǔn)備即三萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,我如何做會(huì)計(jì)分錄?直接借營(yíng)業(yè)外支出7萬(wàn)元,還是借營(yíng)業(yè)外支出4萬(wàn)元,借壞賬準(zhǔn)備3萬(wàn)元?這里壞賬準(zhǔn)備金額可以沖減嗎?
老師,我企業(yè)和供應(yīng)商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)在需要向供應(yīng)商索要賠款,后來(lái)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)議,決定在供應(yīng)商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設(shè)我企業(yè)當(dāng)月對(duì)賬是10萬(wàn)元,數(shù)量100噸吧,都是假設(shè)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商需要賠款是3萬(wàn)元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,供應(yīng)商給我開(kāi)票是怎么開(kāi)呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬(wàn)元,那就是降低了單價(jià)。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬(wàn)元,最后付款我企業(yè)只會(huì)支付7萬(wàn)元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對(duì)的?還是說(shuō)兩種都可以?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解釋!
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?