季度小于30萬(wàn)的話,免增值稅

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度普票開(kāi)具了25萬(wàn),專(zhuān)票6萬(wàn)。那么普票需要交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票跟專(zhuān)票一樣么?都需要交稅吧
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要交稅嗎 稅率跟一般納稅人一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人收到跟開(kāi)具的普票 都需要價(jià)稅分離做賬嗎?
老師好問(wèn)下,也就是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票和普票都要交稅?
公司名下沒(méi)有車(chē),簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專(zhuān)票,和車(chē)輛維修的專(zhuān)票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開(kāi)發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車(chē)保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫(xiě)委托付款入賬
老師賣(mài)固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣(mài)固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專(zhuān)門(mén)的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來(lái)的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎


如果超過(guò)了30萬(wàn),需要繳稅,那我我開(kāi)專(zhuān)票跟開(kāi)普票沒(méi)區(qū)別吧?
那我我開(kāi)專(zhuān)票跟開(kāi)普票沒(méi)區(qū)別吧? 沒(méi)
如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的,比如我普票開(kāi)了20萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn),這個(gè)需要繳稅么?
普票不繳納,專(zhuān)票要繳納
是不是可以這樣理解,如果小于30萬(wàn)的,只需要繳納專(zhuān)票的那一部分,如果專(zhuān)票+普票超過(guò)了30萬(wàn),就需要全額繳納增值稅?
是的,就是這么理解的