你好,因?yàn)樵鲋刀惖匿N項(xiàng)稅額=不含稅的售價(jià)*稅率;不是成本價(jià)*稅率;
老師,請問一下,第四題,對外捐贈他是按成本來計(jì)算, 為什么稅費(fèi)要用計(jì)稅的30萬來算?成本20萬的13%不應(yīng)該是等于26000元?
老師,請問用于連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品的消費(fèi)稅不計(jì)入存貨成本。如果說生產(chǎn)卷煙,第一道煙絲交了30萬消費(fèi)稅,第二道卷煙交了50萬消費(fèi)稅,但是第一道消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅的借方,還剩20萬為什么不用計(jì)入存貨成本?
老師,想問一個(gè)問題,就是比如個(gè)體戶哈不是企業(yè)那種,它營業(yè)了1000萬,個(gè)人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個(gè)問題。第二個(gè)問題來了,就是如果他去捐贈100萬,并且是通過公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對外捐贈的100萬,那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就是900萬×20%=180的個(gè)人所得稅呢?因?yàn)闆]超過捐贈沒有超過營業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師 這道題不能理解 題目中說煙葉的成本是30.79萬元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬,在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來也是不含稅價(jià)格吧
老師 這道題不能理解 題目中說煙葉的成本是30.79萬元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬,在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來也是不含稅價(jià)格吧
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900