前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨做這一筆業(yè)務(wù)錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在做分錄

老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,請問一下我原來代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買車位軟件入期初余額,國稅有留底稅10000元,我這個要入在什么科目?
老師,請問一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設(shè)置需要拷貝過來嗎?(往來特別多)科目初始余額是最后一個月的月末月來錄入嗎?
請問老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應(yīng)該怎么做這個賬啊?期初建賬就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
公司原來外賬是代理記賬公司做的,明年1月準(zhǔn)備拿回來自己做。那我需要把截止今年年底的科目余額表輸?shù)截攧?wù)軟件里就可以往下做了么?還是說去年年初的科目余額表輸?shù)截攧?wù)軟件里并且去年12個月的賬全部錄入一遍?
小規(guī)模納稅人,給甲方開票,沒有成本,全額交所得稅有沒有風(fēng)險
老師,增值稅沒有差額征稅吧!我們開了70多萬,但是我們的利潤只有一個多點
實際工作中,裝修費6萬,沒有找裝修公司,都是自己買料,自己找人裝修的,沒開票怎么做分錄?
老師您好,我們公司注冊資本100萬,已經(jīng)實繳完了,但我們公司控股的公司注冊資本是500萬,剩余的400萬我們要以什么科目來完成實繳?
支付的招聘費,發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)招聘服務(wù)費可以嗎,大類有沒有選錯
老師,請問兩個全日制教育的孩子上學(xué),是不是專項附加扣除一個月可以扣4000
如果經(jīng)營范圍只有經(jīng)營租賃沒有建筑服務(wù)可以開帶操作手的經(jīng)營租賃嗎
老師,穩(wěn)崗補貼企業(yè)收到后,做什么用
我們是建筑行業(yè),請問甲方代發(fā)農(nóng)工工工資,農(nóng)名工工資超過5000,這個錢是我公司承擔(dān),合理嗎?賬怎么做
碼頭清理的時候,清理出來很多泥和沙子,我們賣了后要把這個錢交給財政,現(xiàn)在已經(jīng)評估好了價格,現(xiàn)在賣的話,對方肯定需要發(fā)票,這個發(fā)票我們應(yīng)該怎么開
我是不知道,這個留底稅額應(yīng)該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?
之前代理記賬公司賬沒有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。
應(yīng)交稅費—未交增值 科目 余額在借方說明該余額要下月留抵
老師,下個月用這個稅去抵扣時怎么做?謝謝
抵扣時,銷項減進項減進項留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?
當(dāng)月交當(dāng)月的稅才會用已交稅金這個科目,具體查一下明細賬,看看什么情況
老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號接手,國稅是有這么多留底稅在,我入時就這樣入進去了,現(xiàn)在想想我這個月實際也用這個稅去抵扣時不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝
抵扣時,銷項減進項減進項留抵,實際抵扣時就是這樣計算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,我這個有銷項5000元,其他沒有,就是想用原來留底這里10000元來低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 把銷項稅額這個科目結(jié)平就可以了,不交稅不用做分錄