前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨做這一筆業(yè)務錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務業(yè)務在做分錄
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財務軟件不一樣的,對方應該期初余額其他應付款/個人承擔貸方應該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調整?謝謝
老師,請問一下我原來代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買車位軟件入期初余額,國稅有留底稅10000元,我這個要入在什么科目?
老師,請問一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設置需要拷貝過來嗎?(往來特別多)科目初始余額是最后一個月的月末月來錄入嗎?
請問老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應該怎么做這個賬???期初建賬就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
公司原來外賬是代理記賬公司做的,明年1月準備拿回來自己做。那我需要把截止今年年底的科目余額表輸?shù)截攧哲浖锞涂梢酝伦隽嗣矗窟€是說去年年初的科目余額表輸?shù)截攧哲浖锊⑶胰ツ?2個月的賬全部錄入一遍?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
我是不知道,這個留底稅額應該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?
之前代理記賬公司賬沒有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。
應交稅費—未交增值 科目 余額在借方說明該余額要下月留抵
老師,下個月用這個稅去抵扣時怎么做?謝謝
抵扣時,銷項減進項減進項留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應交稅費轉出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?
當月交當月的稅才會用已交稅金這個科目,具體查一下明細賬,看看什么情況
老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號接手,國稅是有這么多留底稅在,我入時就這樣入進去了,現(xiàn)在想想我這個月實際也用這個稅去抵扣時不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝
抵扣時,銷項減進項減進項留抵,實際抵扣時就是這樣計算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應交稅費轉出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅
老師,我這個有銷項5000元,其他沒有,就是想用原來留底這里10000元來低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?
借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅 把銷項稅額這個科目結平就可以了,不交稅不用做分錄