前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨做這一筆業(yè)務(wù)錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在做分錄
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,請問一下我原來代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買車位軟件入期初余額,國稅有留底稅10000元,我這個要入在什么科目?
老師,請問一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設(shè)置需要拷貝過來嗎?(往來特別多)科目初始余額是最后一個月的月末月來錄入嗎?
請問老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應(yīng)該怎么做這個賬???期初建賬就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
公司原來外賬是代理記賬公司做的,明年1月準(zhǔn)備拿回來自己做。那我需要把截止今年年底的科目余額表輸?shù)截攧?wù)軟件里就可以往下做了么?還是說去年年初的科目余額表輸?shù)截攧?wù)軟件里并且去年12個月的賬全部錄入一遍?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
我是不知道,這個留底稅額應(yīng)該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?
之前代理記賬公司賬沒有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。
應(yīng)交稅費—未交增值 科目 余額在借方說明該余額要下月留抵
老師,下個月用這個稅去抵扣時怎么做?謝謝
抵扣時,銷項減進(jìn)項減進(jìn)項留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?
當(dāng)月交當(dāng)月的稅才會用已交稅金這個科目,具體查一下明細(xì)賬,看看什么情況
老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號接手,國稅是有這么多留底稅在,我入時就這樣入進(jìn)去了,現(xiàn)在想想我這個月實際也用這個稅去抵扣時不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝
抵扣時,銷項減進(jìn)項減進(jìn)項留抵,實際抵扣時就是這樣計算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,我這個有銷項5000元,其他沒有,就是想用原來留底這里10000元來低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 把銷項稅額這個科目結(jié)平就可以了,不交稅不用做分錄