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老師,請問一下我原來代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買車位軟件入期初余額,國稅有留底稅10000元,我這個要入在什么科目?

2020-08-18 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 15:37

前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨做這一筆業(yè)務錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務業(yè)務在做分錄

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 15:40

我是不知道,這個留底稅額應該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 15:43

之前代理記賬公司賬沒有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。

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齊紅老師 解答 2020-08-18 15:54

應交稅費—未交增值 科目 余額在借方說明該余額要下月留抵

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 15:59

老師,下個月用這個稅去抵扣時怎么做?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:03

抵扣時,銷項減進項減進項留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應交稅費轉出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 16:25

老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?

老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個余額表,我入系統(tǒng)時是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯了?
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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:27

當月交當月的稅才會用已交稅金這個科目,具體查一下明細賬,看看什么情況

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 16:30

老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號接手,國稅是有這么多留底稅在,我入時就這樣入進去了,現(xiàn)在想想我這個月實際也用這個稅去抵扣時不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:35

抵扣時,銷項減進項減進項留抵,實際抵扣時就是這樣計算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應交稅費轉出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅

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快賬用戶5598 追問 2020-08-18 16:40

老師,我這個有銷項5000元,其他沒有,就是想用原來留底這里10000元來低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:42

借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅 把銷項稅額這個科目結平就可以了,不交稅不用做分錄

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前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨做這一筆業(yè)務錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務業(yè)務在做分錄
2020-08-18
你好,去年年末的科目余額表數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)就可以。
2021-10-08
如果有業(yè)務需要開票就要買稅控設備,軟件建議買,對于建賬方面,拿到代理記賬報表和科目余額表如果與實際相符問題不大可以作為你的期初余額,如果有問題找一下原因,調整好再初始化
2022-09-03
借:其他應付款/個人承擔醫(yī)療 -452.60貸:利潤分配-未分配利潤-452.60
2020-08-06
同學你好 這個就是建賬套的時候錄入期初數(shù)
2022-06-01
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