你好,按照具體受益期攤銷

老師好,有兩筆待攤費(fèi)用付款時(shí)間是6月30日,發(fā)票時(shí)間是7月1日和7日,那我做記賬攤銷是按照發(fā)票的時(shí)間去攤6月的費(fèi)用,還是按照6月記賬攤銷?
一般納稅人公司,7月開具6月發(fā)生業(yè)務(wù)的所有銷項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問一下這筆賬到底是記在6月還是7月呢?到底是按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)記賬,還是按照開具發(fā)票的時(shí)間記賬?
老師好,辦公室裝修費(fèi)100萬,我是收到發(fā)票當(dāng)月做長期待攤費(fèi)用是嗎,沒有收到發(fā)票不做是嗎?收到發(fā)票當(dāng)月做攤銷會(huì)計(jì)分錄是嗎?我攤銷時(shí)間怎么確定,按合同時(shí)間嗎?沒有合同呢?
公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬,1月份時(shí)候先付了7萬且已收到票,當(dāng)時(shí)不知道還有尾款就按照這個(gè)7萬做成了3年攤銷的會(huì)計(jì)分錄,借:長期待攤費(fèi)用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時(shí),借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用。這個(gè)月付了尾款3萬,但未收到票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,內(nèi)賬的收入和費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報(bào)銷費(fèi)用,7月收到的報(bào)銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時(shí)間點(diǎn)在7月確認(rèn)收入和費(fèi)用,還是6月就要確認(rèn)?
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個(gè)人的款是20萬元,這時(shí)公司給出了收據(jù),之后以貨的價(jià)款還了5萬元,剩余的是其他員工直接還的15萬元,沒走公司的賬戶,這時(shí)我要怎樣做賬改成這個(gè)員工的
老師,怎么給公司做出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?


6月開始的,那發(fā)票晚,我記賬是按照7月發(fā)票日期,還是6月30日付款日期呢?
您收到發(fā)票時(shí)就6月和7月一起攤銷,因?yàn)榱路菀呀?jīng)過去了
好的,謝謝
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)