你好 你可以去稅務(wù)局申請退稅或者次年匯算在退稅就行了 不用法人去的
老師,您好,報7月的個稅時,入職日期填錯了,交了60元的個稅,但是發(fā)現(xiàn)錯了,更正申報之后個稅為0,之前多繳的60,怎么退回來?去稅務(wù)局退嗎?需要帶哪些東西?需要法人到場嗎?
老師,您好,請問小規(guī)模公司,股東60%(6萬)的股份,將30%(3萬)轉(zhuǎn)讓給個人,實繳0元,以0元轉(zhuǎn)讓。工商要求到稅務(wù)局開局股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表。我到稅務(wù)局需要填寫哪些表格呢?我是法人,謝謝,因為考了初級和實操,但真正操作起來不怎么會,謝謝老師耐心回答
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯了,做了更正申報。實際應(yīng)扣個稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師,請問一下去年好幾個月的工資攢到一起每個人有2萬多。但今年10月份才發(fā)了,之前班組長沒提供工資表。所以個稅也一直沒申報,現(xiàn)在個稅怎么申報?入職日期填哪一個月?還是要更正去年的個稅?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
我問其他人,有說匯算清繳的時候看的是更正之后的數(shù)據(jù),和之前錯報的數(shù)據(jù)沒有關(guān)系。我現(xiàn)在也有點犯迷糊
你好 你不是說你已經(jīng)更正了嗎 如果更正了多繳納了你可以申請退稅的
去稅務(wù)局退稅需要什么資料嗎?
你好 帶著申報表 公章 經(jīng)辦人身份證 等去申請退稅