你好,是的,要退回的, 你直接原分錄負數紅沖就可以的
麻煩問問,我們掛靠的公司解約了,我們開了一張票,給了對方,現在要沖紅,那么對方拿的票要退回嗎?具體是怎么操作的。我們開的是專票,增值稅怎么處理,
材料商給我們寄了一張專票,我們已經抵扣了,現在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
對方給我們開的專票,實際我們沒用他們的貨,跨年了,對方嫌紅沖麻煩,我們需要處理么?一直在勾選確認那。
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現在發(fā)現錯誤,這張發(fā)票我們已經認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
我們給對方開專票,對方已經勾選了,才發(fā)現她們要的是普票,現在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
甲公司業(yè)務員報銷球賽招待餐費如290人x55元/天,290人己經由業(yè)務人員核實簽字,會計看到簽字可以付款嗎,不用核對餐券嗎,因為有餐券外就餐的人員?
24年12月發(fā)票對方出問題了,我們已經認證,稅務下通知做進項稅額轉出,補所得稅,這張憑證怎么做,
老師,人力資源-人工費的發(fā)票公司需要什么條件
我公司存入投資款到A公司,我公司和A公司是關聯公司,匯繳填關聯申報表時,這筆投資款要反映在關聯申報嗎?反映在關聯申報的那個表中?
一個公司做無票收入,成本怎么核算
老師,一個培訓機構,主要是給廠里人員培訓的,她有很多的餐飲發(fā)票和住宿發(fā)票,是給培訓人員吃和住的,我記賬的時候記到主營業(yè)務成本—餐飲費/住宿費,這樣可以嗎
飯?zhí)酶脑斐蓪嶒炇矣玫牟牧?,人工如何入?/p>
調增的銀行手續(xù)費申報所得稅匯算清繳要填哪里
老師,比如購東西發(fā)給員工,或者送給客戶,不管是超市開給的票還是個體戶開的,只要東西拿回來貼個logo就能做廣宣費費嗎?
老師,請教下研發(fā)費用加計抵減(120%)的算法?比如研發(fā)費用200萬,加計抵減后的允許扣除的總費用是200+200x1.2=440萬,這樣算對嗎?
就是我們開給她的發(fā)票退回來,然后在開一張沖紅的發(fā)票,那么這張原發(fā)票和沖紅的發(fā)票要放一起裝訂嗎?
你好,是的,也要一起裝訂的
如果這張發(fā)票對方認證了怎么辦呢?
他們開紅字發(fā)票信息表,你們開紅字發(fā)票
紅字發(fā)票信息表怎么開
認證了就是收票方開的,在開票系統(tǒng)里申請