你好,票是全部開具的,只是有一少部分貨年底才給,是這個意思?
您好老師,麻煩問一下購買貨物共13萬,先支付10萬,欠款3萬。怎么做會計(jì)分錄
您好,老師,麻煩問一下我單位進(jìn)貨,貨款已付,專票已開,有一少部分貨年底才給,會計(jì)分錄怎么做?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,有一批存貨已入庫,發(fā)票和貨物同到,貨款我方公司已付,請問老師,①入庫的會計(jì)分錄,②出庫的會計(jì)分錄。各怎樣記?
老師,產(chǎn)品發(fā)出,沒有收到貨款,也沒有開發(fā)票,麻煩問一下怎么做會計(jì)分錄
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會計(jì)分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項(xiàng)目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
是的,票全部開具,年底附合條件才給貨
你好 預(yù)付款項(xiàng)的時候 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 根據(jù)實(shí)際到貨情況 借;庫存商品等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款
發(fā)票差怎么辦呢?
你好,多開的發(fā)票先不入賬,等到貨物到了一起入賬
發(fā)票開一塊了,不能認(rèn)證一部分啊?
你好,那就只能全部認(rèn)證 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)購進(jìn)分錄 之后貨物購進(jìn)了,就不需要再做購進(jìn)分錄了
那賬和實(shí)物不符,稅法認(rèn)可嗎?
你好,從稅法角度來說當(dāng)然是不認(rèn)可的 但是你發(fā)票是一起開具的,無法分開入賬,就只能一次性入賬了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝