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Q

您好,老師,麻煩問一下我單位進(jìn)貨,貨款已付,專票已開,有一少部分貨年底才給,會計(jì)分錄怎么做?

2020-08-18 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 13:48

你好,票是全部開具的,只是有一少部分貨年底才給,是這個意思?

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快賬用戶8675 追問 2020-08-18 13:52

是的,票全部開具,年底附合條件才給貨

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齊紅老師 解答 2020-08-18 13:53

你好 預(yù)付款項(xiàng)的時候 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 根據(jù)實(shí)際到貨情況 借;庫存商品等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款

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快賬用戶8675 追問 2020-08-18 13:55

發(fā)票差怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 13:55

你好,多開的發(fā)票先不入賬,等到貨物到了一起入賬

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快賬用戶8675 追問 2020-08-18 13:57

發(fā)票開一塊了,不能認(rèn)證一部分啊?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 13:58

你好,那就只能全部認(rèn)證 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)購進(jìn)分錄 之后貨物購進(jìn)了,就不需要再做購進(jìn)分錄了

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快賬用戶8675 追問 2020-08-18 14:00

那賬和實(shí)物不符,稅法認(rèn)可嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:01

你好,從稅法角度來說當(dāng)然是不認(rèn)可的 但是你發(fā)票是一起開具的,無法分開入賬,就只能一次性入賬了

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快賬用戶8675 追問 2020-08-18 14:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-18 14:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,票是全部開具的,只是有一少部分貨年底才給,是這個意思?
2020-08-18
您好,這個是這樣的 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2022-08-07
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 銷售出庫 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2024-06-14
借;庫存商品 13 貸;應(yīng)付賬款 3 貸;銀行存款 10
2019-12-30
你好 借:原材料/庫存商品 貸:銀行存款 等到出庫的時候 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料/庫存商品
2020-12-27
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