您好,專用發(fā)票,進(jìn)項稅可以抵扣。普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項稅,所以要價稅計入委托加工物資

老師 增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票有什么區(qū)別? 是不是普通發(fā)票增值稅要計入委托加工物資 而專用發(fā)票被抵扣了 就不用計入委托加工物資
老師是不是委托別的公司幫我們代收付款還需要上稅嗎?還有就是增值稅普通發(fā)票和普通機(jī)打發(fā)票都是不可以稅前抵扣的,像這種普通發(fā)票賬務(wù)要怎么處理
我學(xué)到委托加工物資的時候,老師講一般納稅人并且取得增值稅專用發(fā)票,就允許抵扣,不計入委托加工物資成本,我想問下這是什么意思這句話?能不能用簡單易懂的話幫我解釋下,謝謝
委托加工物資收回時支付的輔料費和加工費,并取得增值稅專用發(fā)票,計算增值稅時要不要計算進(jìn)項?
老師好,委托加工貨物發(fā)出時,借:委托加工物資 貸:庫存商品。收到發(fā)票并支付加工費時,還是借:委托加工物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款嗎?兩個都用委托加工物資,想不明白?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
那也就是說 委托加工物資這里 普通發(fā)票要計增值稅 專用發(fā)票就不需要是嗎
您好,是的,您理解是正確的
老師 那存貨 固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)中 一般納稅人是不是不管專用還是普通 都不用計入他們的成本中呢 這里有點懵
您好,一樣的,普通發(fā)票會計入,專票不會計入