你好 發(fā)票單價(jià)要按210來開 這樣開始有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的

老師,問一下我司給別的公司以2000元/ 噸,開了10000噸發(fā)票。但是合同實(shí)際是20000噸,還有一萬噸沒開,實(shí)際價(jià)格是2100元/噸。我家財(cái)務(wù)把前1萬噸的又補(bǔ)開了10000噸*100元/噸,這樣可以嗎?是不是相當(dāng)于給對(duì)方多開10000噸的發(fā)票
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個(gè)公司進(jìn)銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問題 比如:A公司進(jìn)了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進(jìn)了1500噸,銷了2000噸, 這個(gè)應(yīng)該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫,然后明年往進(jìn)開進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,B公司多往進(jìn)開500噸,A公司少往進(jìn)開500噸 (備注:前提是A和B公司開出去的噸位數(shù)相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時(shí),借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請(qǐng)問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時(shí),借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請(qǐng)問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
公司采購從A公司這100噸的貨,單價(jià)是要1萬元一噸,稅額是13萬,我們支付給A公司113萬元,A公司給我開具發(fā)票含稅113萬元,在運(yùn)輸途中損失了一噸,A公司賠償給我們15000元,請(qǐng)問我們收到A公司的15000元要繳納所得稅嗎?損失了1噸這個(gè)分錄怎么做?收到這15萬元的分錄怎么做??請(qǐng)老師把這個(gè)帶有數(shù)字的分錄寫出來一下可以嗎?多謝了
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對(duì)方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,1688平臺(tái)采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦
老師,這個(gè)股權(quán)架構(gòu)圖怎么看,我們是I公司,這個(gè)最終受益人是誰?
登錄了信用信息公示系統(tǒng)彈不出受益人填報(bào),是怎么回事,是不是就是申報(bào)了?從哪里查?
請(qǐng)樸老師解答,老師,22題中,AB兩個(gè)選項(xiàng)的匯兌差額計(jì)入哪個(gè)科目的
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我看別的會(huì)計(jì)群說工商年報(bào)受益人填寫都要做呀是嗎?我們就是普通公司
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)了,這個(gè)可以更正申報(bào)嗎?
您好老師,分公司和總公司,匯算清繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表需要合并報(bào)表嗎?年底財(cái)報(bào)已經(jīng)合并了
這個(gè)受益所有人登記,進(jìn)去就一直是這樣,提示系統(tǒng)繁忙,明天就要截止登記了,電話也打不通,怎么辦?

