您好!可以的,未開(kāi)發(fā)票,做不開(kāi)票收入記賬,申報(bào)增值稅。
老師,我是小規(guī)模裝飾公司,有客戶(hù)不要發(fā)票,我可以不開(kāi)發(fā)票,做未開(kāi)票收入不?
老師,我們是美容美發(fā)公司小規(guī)模,客戶(hù)不要發(fā)票,記賬和報(bào)稅時(shí)能做未開(kāi)票收入不?
老師好,小規(guī)模公司,客戶(hù)公司款打到公司公戶(hù),沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票。是可以不開(kāi)嗎?稅務(wù)正常報(bào),報(bào)無(wú)票收入
小規(guī)模裝修工程公司開(kāi)票稅率是多少,小規(guī)模公司也可以是小微企業(yè)嗎?公司的客戶(hù)是個(gè)人,收到款的話,不開(kāi)發(fā)票,可以做無(wú)票收入嗎?
小規(guī)模裝修工程公司開(kāi)票稅率是多少,小規(guī)模公司也可以是小微企業(yè)嗎?公司的客戶(hù)是個(gè)人,收到款的話,不開(kāi)發(fā)票,可以做無(wú)票收入嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那小規(guī)模增項(xiàng)稅那個(gè)表,把未開(kāi)票收入填那里啊?
您好!與開(kāi)票的收入一起填,填寫(xiě)在增值稅不含稅銷(xiāo)售額的第1欄里。
我這一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是不是開(kāi)票收入和沒(méi)開(kāi)票的收入都填在第四,免稅銷(xiāo)售額這里啊老師?還是把沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入分開(kāi)填那?
你好!季度不含稅收入未超過(guò)30萬(wàn)元,將開(kāi)票收入和沒(méi)開(kāi)票的收入都填在第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額
那要是超過(guò)了,就各自填,開(kāi)票收入普票填第3欄,沒(méi)開(kāi)票收入填第1欄,那第1欄是不是得填沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)啊?
您好!超過(guò)了沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)填在第一欄和第三欄。
意思是第1欄和第3欄,都是填沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)對(duì)不老師?它倆填的數(shù)是一致的!
嗯呢!是的,兩欄都填一致的數(shù)據(jù)。
謝謝老師,這個(gè)做了不開(kāi)票收入,這個(gè)收入一直都不開(kāi)的話,有影響嗎?客戶(hù)就是不要發(fā)票!
您好!沒(méi)關(guān)系,只要正常申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅就可以了。
老師,要是未開(kāi)票收入,開(kāi)票收入是專(zhuān)票那?第1欄和第2欄是合計(jì)數(shù)不,兩欄是一致的數(shù)據(jù)不?
您好!專(zhuān)票收入是要交增值稅的,要分開(kāi)填寫(xiě)。
是的老師,我的意思是,1欄和2欄的數(shù)據(jù)一樣不老師,比如說(shuō)未開(kāi)票收入不含稅額1000、專(zhuān)票不含稅額500,是各自填各自的數(shù),還是合計(jì)數(shù)!
您好!有專(zhuān)票的話,第1欄填合計(jì)數(shù),第2欄填專(zhuān)票不含稅收入,第3欄填普票和不開(kāi)票收入。