你好 這個(gè)是計(jì)入銷售費(fèi)用去核算的 為了銷售發(fā)生的費(fèi)用
老師,電子稅務(wù)局開負(fù)數(shù)發(fā)票是點(diǎn)紅字發(fā)票嗎
老師你好,請(qǐng)問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
個(gè)體工商戶收到一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)入的往來款項(xiàng)怎么做分錄
歲月靜好老師:損益類科目余額寫哪方
老師,我們單位是一般納稅人,對(duì)方現(xiàn)在來找我們說6月開的一張發(fā)票開錯(cuò)了,類別開錯(cuò)了,然后現(xiàn)在報(bào)稅期已過,已交6月增值稅,可以不紅沖嘛
老師您好,固定資產(chǎn)享受一次性扣除的優(yōu)惠政策,到期后出售或者報(bào)廢,該怎樣處理呢?
老師您好,有員工要離職,需要提前測算下她們的個(gè)稅,請(qǐng)問有沒有測算方法?
我協(xié)會(huì)有一批固定資產(chǎn),要捐贈(zèng)給另一家協(xié)會(huì)組織。這個(gè)稅務(wù)上怎樣處理?
支付模具部購買電池以及叉車配件費(fèi)用計(jì)入什么科目明細(xì)?
設(shè)立分公司后,是先進(jìn)性稅務(wù)登記還是先開基本賬戶
具體分錄怎么做
你好 借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款 就這樣來做賬
賣商品收2000元。 安裝費(fèi)是代收的需要付給安裝工120 禮品是之前買的計(jì)入管理費(fèi)用了,50。需要扣除。
你好 安裝費(fèi)這個(gè)120是成本 。借主營業(yè)務(wù)成本-安裝費(fèi)貸銀行存款 禮品是做借銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 50貸銀行存款 這個(gè)不是計(jì)入管理費(fèi)用 你要調(diào)整下分錄
借:庫存現(xiàn)金2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本120 貸:庫存現(xiàn)金120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫存現(xiàn)金50 對(duì)嗎
你好 是的 但是你做收入記得貸方做一個(gè)增值稅就行了
老師,代收的安裝費(fèi)做其它應(yīng)付款對(duì)嗎
你好 代收的話 是的 計(jì)入其他應(yīng)付款 如果是你們承擔(dān)就是成本哈
借:庫存現(xiàn)金2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫存現(xiàn)金50 收入是這樣確認(rèn)嗎
借:庫存現(xiàn)金2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫存現(xiàn)金50 收入是這樣確認(rèn)嗎
你好 安裝費(fèi)你們不承擔(dān)的話 就這樣來做賬 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1880 其它應(yīng)付款120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 做增值稅 借:銷售費(fèi)用50 貸:庫存現(xiàn)金50