你好,同學。這個是根據(jù)情況的
調(diào)整應納稅所得額,利潤總額調(diào)增還是調(diào)減?會計跟稅法的差 這里怎么記憶
老師,應納稅所得額是不是等于利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,對么
老師好 A公式 應納稅所得額=年度利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費用和損失里面,有個稅收滯納金,它是費用類會導致企業(yè)利潤減少。如果損失記多了,導致利潤減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說的A公式呀?利潤總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤減少了啊
管理費調(diào)減,所得稅申報表是在管理費調(diào)整還是利潤總額的納稅調(diào)整增加額呢?
會計上計提減值準備,影響利潤總額嗎?怎么影響?在稅法上具體簡直準備之后是對會計利潤調(diào)整還是對應納稅所得額調(diào)整?怎么調(diào)整?
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應該怎么做賬務處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關于報關單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應該怎么做,比如其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應交稅費-應交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
老師。你這跟沒答似的
比如說肯定調(diào)增的:業(yè)務招待費等 肯定調(diào)減的:研發(fā)費用等 可能調(diào)、可能不調(diào)的:職工福利費、廣告費和業(yè)務宣傳費等
固定資產(chǎn)折舊,會計大于計稅基礎
這會形成應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債
怎么調(diào)整應納稅所得額啊
會計大,調(diào)增嗎
你說的意思是固定資產(chǎn)折舊,會計比稅法計提的多?還是固定資產(chǎn)的賬面價值大于價稅基礎
如果說是會計計提的折舊多,那就是當期調(diào)增