你好!有合同的按合同,沒合同的按發(fā)票,也就是含稅金額
老師,印花稅的應稅金額是含稅的進銷項稅額相加嗎。
老師,2023年印花稅是進項加項發(fā)票的不含稅金額×1.2×0.0003嗎?
老師,申報的印花稅,是不是按照銷項加進項的含稅金額申報
廣州申報印花稅明細表里的計稅金額是填銷項含稅總額,還是進銷項一起相加
老師,印花稅的計稅依據(jù),是不是,進項和銷項不含稅金額相?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
按合同的進銷項金額相加嗎
你好!如果合同簽的是不含稅金額的話,就是不含稅的。
含了稅金的話呢
我暫時沒合同,只有發(fā)票,后面會補,先按發(fā)票,已認證的含稅金額,和開出去的含稅金額相加,這樣對嗎?
你好,這樣的話,按發(fā)票金額申報
就是我說的那種是嗎?
你好,現(xiàn)在印花稅一般是按銷售金額確認了。
那就是填銷售金額了嗎
你好!原來是購入和銷售按80%繳納,現(xiàn)在是按銷售的百分之百繳納。
就是購入和銷售之和是嗎
你好!現(xiàn)在的話是按銷售額計算了。
就是我銷售出去23240元,就填23240元嗎,有100000還沒開發(fā)票
你好!當月確認的主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)。
那我之前填了經(jīng)銷額相加的數(shù),下個月繳稅可不可以扣了
你好!可以的,盡量不要跨年就可以