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Q

老師,印花稅的應稅金額是含稅的進銷項稅額相加嗎。

2020-08-17 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 17:10

你好!有合同的按合同,沒合同的按發(fā)票,也就是含稅金額

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:11

按合同的進銷項金額相加嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:12

你好!如果合同簽的是不含稅金額的話,就是不含稅的。

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:13

含了稅金的話呢

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:14

我暫時沒合同,只有發(fā)票,后面會補,先按發(fā)票,已認證的含稅金額,和開出去的含稅金額相加,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:16

你好,這樣的話,按發(fā)票金額申報

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:16

就是我說的那種是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:17

你好,現(xiàn)在印花稅一般是按銷售金額確認了。

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:18

那就是填銷售金額了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:22

你好!原來是購入和銷售按80%繳納,現(xiàn)在是按銷售的百分之百繳納。

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:23

就是購入和銷售之和是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:24

你好!現(xiàn)在的話是按銷售額計算了。

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:25

就是我銷售出去23240元,就填23240元嗎,有100000還沒開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:26

你好!當月確認的主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1583 追問 2020-08-17 17:31

那我之前填了經(jīng)銷額相加的數(shù),下個月繳稅可不可以扣了

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齊紅老師 解答 2020-08-17 17:32

你好!可以的,盡量不要跨年就可以

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你好!有合同的按合同,沒合同的按發(fā)票,也就是含稅金額
2020-08-17
你好,是的,正常就是這樣。
2025-05-16
你好,要分析,是否購買和銷售貨物的發(fā)票?
2024-04-07
同學你好 對的 是這樣的
2024-11-06
你好,同學 是的,你說的很對的
2024-04-06
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