你好,按照開的發(fā)票做賬就行了
請問一下老師們我們是一般納稅人,我在開具增值稅普通發(fā)票出口退稅票時(shí)金額開超了,發(fā)票限額是十萬,我開了三十多萬之后會怎樣
老師,請問小規(guī)模納稅人申請自己開專票,專票的金額會和普票的匯算在一起嗎?就是假如這個(gè)季度普票開了20萬,專票開了十萬,。算不算超過三十萬,
老師請問一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
上海的老師們 麻煩請教下 我在電子稅務(wù)局申請稅務(wù)行政許可那申請專票開票限額由一萬變?yōu)槭f,通過后,發(fā)現(xiàn)金稅盤離線開票限額為0,開不了票,然后再原路申請退回,審核通過后 ,金稅盤還是開不票,請問這是怎么回事
我公司是小規(guī)模納稅人,有無票收入,申報(bào)增值稅,后期對方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開了二十多萬的發(fā)票,再開發(fā)票就超過了免稅額,這個(gè)沖減無票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬的免稅額
老師,一般納稅人,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃多少稅率?
個(gè)人代公司給我們付款,代付證明把我們公司名字打錯(cuò)了,有一月一份三月一份,這個(gè)月才拿到正確的代付證明,之前把錯(cuò)誤的附在憑證后面了,,需要把錯(cuò)的代付證明從賬簿里扯掉塞進(jìn)去正確的嗎
老師你好,小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個(gè)額度嗎?還是利潤表上的營業(yè)利潤或者利潤總額呢?
老師損益類的科目有哪些
請問,小規(guī)模企業(yè),是所有查帳征收還是核定征收?謝謝
本公司有收對方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了,對方說這張票沖紅,那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對方,然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小規(guī)模新注冊也是5年內(nèi)實(shí)繳么
服裝公司,比如這個(gè)月付的加工費(fèi)是上個(gè)月下的訂單,也可能是上上個(gè)月的訂單,怎么算成本
老師有個(gè)公司以前因?yàn)楣蓹?quán)變更遺留問題,當(dāng)時(shí)做股權(quán)變更的時(shí)候比如說轉(zhuǎn)股20萬,寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊都說要交稅,這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷,重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說1元。
老師注銷成沒成功在哪里查看啊
會不會被稅務(wù)機(jī)關(guān)查呢
你申請?jiān)鲱~就可以的
如何申請?jiān)~呢 ?
電子稅局里面發(fā)票那里申請
好的,謝謝
不用客氣,歡迎再來提問