你好,油條的,幫你可以開具銷售食品 一般納稅人13% 小規(guī)模1%
我們公司是采購蔬菜和肉然后銷售給學(xué)校的,我想問一下學(xué)校要的油條,采購發(fā)票和銷售發(fā)票分別應(yīng)參照什么稅率
老師,我們公司是銷售方便面條的,面條的組成部分有面條和各種調(diào)料包。這些組成部分都是從別的工廠直接采購成品,然后最后找生產(chǎn)面條外包裝的廠家負(fù)責(zé)包裝。想問下1.我們采購的面條,調(diào)料包是不是計(jì)入庫存商品。2.最后發(fā)到生產(chǎn)外包裝盒包裝廠包裝時(shí),應(yīng)該如何做賬。3.外包裝盒包裝廠給我們開票是不是要開一張銷售外包裝的票,一張幫我們包裝的勞務(wù)發(fā)票。
老師,你好,我想問下,就是我們公司現(xiàn)在已經(jīng)采購了一批貨物,有些有發(fā)票,有些是沒有發(fā)票的,采購的這些貨物是準(zhǔn)備做學(xué)校的一個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在正在進(jìn)行中,還沒有結(jié)束,結(jié)束之后我們?cè)俳o學(xué)校開票要錢,那現(xiàn)在我們采購的這些貨物,現(xiàn)在要怎么記賬
老師您好,我公司計(jì)劃分別從一農(nóng)業(yè)合作社和一公司采購荔枝再銷售給乙公司,我在學(xué)堂查詢荔枝的稅率,顯示一般納稅人稅率是9%或免稅,請(qǐng)問對(duì)方是不是開具免稅發(fā)票才能免稅,然后我公司銷售給乙公司開具的也是免稅發(fā)票,就是說購進(jìn)荔枝不用抵扣,銷售荔枝也不用交稅?謝謝老師
老師您好,我公司是餐飲公司,負(fù)責(zé)學(xué)校的餐飲,每個(gè)月我們給學(xué)校開餐飲發(fā)票做收入,學(xué)校打款給我們。然后我們下面有好多個(gè)檔口,每個(gè)月從他們的收入里面抽成。現(xiàn)在需要每個(gè)月把每個(gè)檔口抽完成之后的營業(yè)額轉(zhuǎn)給他們,他們應(yīng)該給我們提供什么發(fā)票,也是餐飲服務(wù)嗎?他們的米面油肉菜等都是我們負(fù)責(zé)購買提供給他們。檔口都是個(gè)人
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
謝謝老師
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