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老師你好,這筆購買材料的款,怎么借其它應付款呢?不是借其它應收賬款呢?

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2020-08-17 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 08:58

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你好,因為還沒有收到發(fā)票所以這樣做
2020-08-17
你好,因為沒有收到發(fā)票先付的錢,如果先收到發(fā)票就用其他應付款
2020-08-17
你好,如果不符合固定資產(chǎn)的話,第二個分錄可以。
2021-11-26
您好 可能前面該名員工掛的備用金 備用金應該通過其他應收款科目核算
2020-08-17
其他應收款借方余額正數(shù),不用調(diào)到其他應付款
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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