你好,合并時如有股利分配,應(yīng)先合并抵銷投資收益,然后減少凈利潤。
老師,您好,請問合并報表,調(diào)整凈利潤時,要減去分派現(xiàn)金股利嗎?
老師,您好,我想問下合并報表抵消分錄中的凈利潤調(diào)整后的余額怎么計算呢?凈利潤減盈余公積,這道題怎么還減宣告的現(xiàn)金股利呢
老師你好,請問一個利潤調(diào)整的問題,個別報表的利潤調(diào)整不用考慮現(xiàn)金股利,合并報表需要減掉嗎
老師你好,請問合并報表時,內(nèi)部未實現(xiàn)交易需要調(diào)整凈利潤嗎
老師你好,請問個別報表的凈利潤既調(diào)整增值部分也調(diào)整內(nèi)部交易部分,合并報表只調(diào)整增值部分嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票