你好,如果是廠房的攤銷記錄你們的制造成本。辦公區(qū)域的記錄管理費(fèi)用。
老師 我們目前是籌建期都是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,現(xiàn)在購(gòu)買土地建廠房的無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)攤銷應(yīng)記入什么科目?
老師 我們目前是籌建期都是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,現(xiàn)在購(gòu)買土地建廠房 無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)的攤銷應(yīng)記入什么科目?
老師您好!我想問(wèn)下公司購(gòu)買一塊土地用于建造廠房,拿到土地使用證并計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),那么這攤銷計(jì)入什么科目?是在建工程還是管理費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)土地使用權(quán)在籌建期間攤銷計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,籌建期結(jié)束后廠房竣工驗(yàn)收,無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)入什么
通過(guò)出讓方式取得土地使用權(quán)時(shí)支付的出讓金計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),后續(xù)在建造過(guò)程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問(wèn)題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問(wèn)題討論 還有其它疑問(wèn)? 會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問(wèn)題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時(shí)無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開(kāi)攤銷不計(jì)入,解析有問(wèn)題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過(guò)出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購(gòu)買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無(wú)形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購(gòu)買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)還是在建工程呢
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
是無(wú)形資產(chǎn)—土地使用權(quán)的攤銷 老師?
你好!土地使用權(quán)上建的廠房是生產(chǎn)車間產(chǎn)生的,攤銷是記錄制造費(fèi)用的。