你好,因?yàn)檫@是不同的2種稅 ,所得稅更著重的是一個(gè)總體
老師,看了增值稅和所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間,不一樣,為什么會(huì)有這樣的差異?
老師,看了增值稅和所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間,不一樣,請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)有這樣的差異?
將自產(chǎn)委外加工外購(gòu)無(wú)償贈(zèng)送,增值稅和所得稅要視同銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,但是賬務(wù)處理是直接沖減庫(kù)存,不缺認(rèn)收入的,那這樣就會(huì)有稅會(huì)差異了?怎么理解呢?
老師這題確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為什么不是用可抵扣暫時(shí)性差異*轉(zhuǎn)回期間稅率12.5%?將差異拆分開(kāi)是為什么?還有為什么*25%
老師,自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),攤銷(xiāo)額的稅會(huì)差異確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)!是不是這樣???
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開(kāi)票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶(hù)換了型號(hào),發(fā)票是四月份的已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開(kāi)嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷(xiāo)售部門(mén)集體福利,該批產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)為33900元(含稅),成本為20000元。假設(shè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個(gè)記賬賃證怎么寫(xiě)?含數(shù)據(jù)
我們有個(gè)兼職,工資想要按周結(jié)算,我們可以安州結(jié)算工作,然后按月申報(bào)工資嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒(méi)有開(kāi)票,那增值稅是根據(jù)什么來(lái)繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
什么總體?
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,我問(wèn)的是兩種稅在收入時(shí)間點(diǎn)上,為什么不一樣
因?yàn)樗麄兊恼魇諘r(shí)間 和定義性質(zhì)不一樣