同學(xué)您好: 1、按比例結(jié)轉(zhuǎn)部分長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值并確認(rèn)相關(guān)損益。 按照新的持股比例確認(rèn)應(yīng)享有的原子公司因增資擴(kuò)股而增加的凈資產(chǎn)的份額與應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)持股比例下降部分所對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資原賬面價(jià)值之間的差額,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期投資收益。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:投資收益 2、原投資時(shí)點(diǎn)與喪失控制權(quán)時(shí)點(diǎn)之間的差額:追溯調(diào)整為權(quán)益法 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資——損益調(diào)整 ——其他綜合收益 ——其他權(quán)益變動(dòng) 貸:盈余公積、利潤(rùn)分配【(以前年度調(diào)整后的凈利潤(rùn)-現(xiàn)金股利)×20%】 投資收益【(本年度調(diào)整后的凈利潤(rùn)-現(xiàn)金股利)×20%】

老師,麻煩問下,我們公司正在做股權(quán)變更然后稅務(wù)需要我們提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,因?yàn)楣蓹?quán)變更時(shí)的報(bào)表里面有一筆長(zhǎng)期股權(quán)投資,但是投資的企業(yè)已經(jīng)注銷了,投資期間也沒有盈利,就是現(xiàn)在賬上的這筆長(zhǎng)期股權(quán)投資可以怎么調(diào)一下呢,就是不體現(xiàn)這筆長(zhǎng)投?
長(zhǎng)期股權(quán)投資,稀釋減資,這塊學(xué)的不太好,具體分錄是怎么做的,麻煩老師幫我總結(jié)一下,我沒買書,都是看老師的講義的
王曉老師麻煩回答下, 這個(gè)是我看到您回答其他同學(xué)的問題,我只看到非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則里面有條款講到第一步的做法。可是第二步做法是在哪里講到的? 因?yàn)槲蚁胫且梅秦泿判再Y產(chǎn)交換準(zhǔn)則,而不是要用長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則了。
題目是關(guān)于cpa合并報(bào)表的,有一點(diǎn)沒太懂,這道題第一步需要確認(rèn)母公司的投資收益,這個(gè)分錄我沒太理解,為什么是借應(yīng)收股利,貸投資收益呢?我記得學(xué)長(zhǎng)投的時(shí)候,權(quán)益法里分配現(xiàn)金股利的時(shí)候需要沖減長(zhǎng)投,是借應(yīng)收股利,貸長(zhǎng)投。如果是成本法分現(xiàn)金股利,才是貸投資收益吧?這里我有點(diǎn)混亂了,麻煩老師講解一下,謝謝。
老師,這都是長(zhǎng)投里面因增資股份被動(dòng)稀釋,原來是權(quán)益法仍然是權(quán)益法,都是用長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng)這個(gè)科目,但是他的做法完全是不一樣的, 我理解第二題的做法,第三題的做法我實(shí)在不能理解。 麻煩老師有空的時(shí)候幫忙解一下提,非常感謝。
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?

