你好,之前有做計提分錄嗎? 補交的分錄是 借;應交稅費——營業(yè)稅 ,附加稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸;銀行存款
老師,補交2016年4月份的營業(yè)稅及附加,還有滯納金我要怎么出分錄?
補交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師 3月份補交21年1-12月份的印花稅 還有滯納金 怎么做分錄呢
補交去年八月份的增值稅,附加稅,滯納金怎么做分錄?
老師,3月份調(diào)整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
就是我是收票方 現(xiàn)在對方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進入A公司賬戶。 請問這種情況對A公司跟我有什么影響,會造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報工資嗎?
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結算卡上面號碼
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟業(yè)務計入管理費用,當時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務登記操作步驟
項目支出建設廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標合并時需要交增值稅嗎
現(xiàn)在做土地清算后,稅務叫補交的所屬期是2016年4月的營業(yè)稅及附加,還要做計提分錄嗎?
你好,如果之前沒有計提,是需要做計提分錄的
計提:借:稅金及附加 貸:應交稅費-營業(yè)稅 貸:應交稅費-城市維護建設稅 貸:應交稅費-教育費附加 貸:應交稅費-地方教育費附加 是這樣嗎?
滯納金:借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
你好,計提營業(yè)稅,附加稅是這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 貸:應交稅費-營業(yè)稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 繳納滯納金你的分錄是正確的
哦,跨年度的有關損益要通過以前年度損益調(diào)整這科目是吧,那還要做什么分錄嗎?月末要結轉到利潤分配嗎?
你好,是的(跨年度的有關損益要通過以前年度損益調(diào)整這科目核算) 還需要把以前年度損益調(diào)整科目結轉到利潤分配——未分配利潤 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
是做計提那筆分錄,就直接做結轉這筆分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝