你好,之前有做計(jì)提分錄嗎? 補(bǔ)交的分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)——營業(yè)稅 ,附加稅 營業(yè)外支出——滯納金 貸;銀行存款
老師,補(bǔ)交2016年4月份的營業(yè)稅及附加,還有滯納金我要怎么出分錄?
補(bǔ)交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
補(bǔ)交去年八月份的增值稅,附加稅,滯納金怎么做分錄?
老師,3月份調(diào)整21年1月份報(bào)稅報(bào)表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時(shí)候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時(shí)補(bǔ)計(jì)提附加稅的時(shí)候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計(jì)入以前年度損益?
老師您好,我單位上月補(bǔ)交2020.6月的多抵扣增值稅及附加和滯納金,分錄怎么做
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
現(xiàn)在做土地清算后,稅務(wù)叫補(bǔ)交的所屬期是2016年4月的營業(yè)稅及附加,還要做計(jì)提分錄嗎?
你好,如果之前沒有計(jì)提,是需要做計(jì)提分錄的
計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎?
滯納金:借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
你好,計(jì)提營業(yè)稅,附加稅是這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 繳納滯納金你的分錄是正確的
哦,跨年度的有關(guān)損益要通過以前年度損益調(diào)整這科目是吧,那還要做什么分錄嗎?月末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?
你好,是的(跨年度的有關(guān)損益要通過以前年度損益調(diào)整這科目核算) 還需要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
是做計(jì)提那筆分錄,就直接做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝