你要修改匯算清繳的嗎
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下調(diào)整以前年度損益之后,那前期的未分配利潤(rùn)金額也變了,但是前期申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)又沒(méi)有變,不管么?
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報(bào)表這個(gè)等式不等了,但是檢查也沒(méi)有問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問(wèn)題了
請(qǐng)問(wèn)老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤(rùn)表里沒(méi)體現(xiàn),比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬(wàn),但是本年凈利潤(rùn)是7萬(wàn),中間相差的2萬(wàn)就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價(jià)款10.37萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價(jià)款1.13萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價(jià)款為5.85萬(wàn)元,舊首飾的作價(jià)為4.72萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
老師,幫忙出個(gè)主意,新來(lái)了個(gè)做軍隊(duì)裝備審價(jià)的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽(tīng)說(shuō),他專門挑了幾個(gè)同事給他們培訓(xùn)裝備審價(jià)項(xiàng)目,我也想加入我怎么給他說(shuō)合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價(jià)專屬培訓(xùn)的時(shí)候聽(tīng)他講過(guò)一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)用微信發(fā)得過(guò)來(lái)嗎? 會(huì)計(jì)小白
老師,注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),凈損失的報(bào)廢的放營(yíng)業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時(shí),出售的放營(yíng)業(yè)外收入,非正常出售的如對(duì)外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對(duì)嗎??jī)羰找娴臓I(yíng)業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說(shuō)反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個(gè)人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
那這個(gè)銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時(shí)的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分收入怎么在利潤(rùn)表上提現(xiàn)不了呢
是這樣的,就是今年匯算清繳之后,入職一個(gè)新公司,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊,很多以前的費(fèi)用也沒(méi)有入賬
你要修改匯算清繳可以用以前年度損益調(diào)整 不修改用管理費(fèi)用或者成本
可以選擇不修改么,因?yàn)檫@個(gè)折舊畢竟是以前幾年的費(fèi)用,現(xiàn)在可以一次性折舊幾年的放在今年的費(fèi)用里面么?
那你選擇第二個(gè)辦法的
我并不是要選擇第二個(gè)辦法,只是對(duì)第二個(gè)辦法的正規(guī)性有點(diǎn)疑惑,怕是不合規(guī),老師,合規(guī)的方法是什么呢?
去修改你的匯算清交,或者是二零年匯算清交的時(shí)候抵扣。