 
                            你好,跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤無法作廢,需要 申請紅沖

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我7月份開的普通發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,我應該怎么處理?
客戶稅號變了,我們開票還是按原來的稅號開的,票已經給客戶好幾個月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們再開票才發(fā)現(xiàn)錯了,這個怎么處理?普通發(fā)票
7月開具的普通發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理
老師您好,我2月份開的增值稅普通發(fā)票,因為抬頭及稅號開錯了,現(xiàn)在3月份退回來了,我可以重新開發(fā)票嗎?這個需要怎么處理呢?
四月份開的普通發(fā)票,對方開錯了,現(xiàn)在八月份怎么處理?
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經驗,可以編點嗎
老師我就是不知道紅沖的流程,麻煩老師告訴我一下,謝謝
你好,在系統(tǒng)填寫紅字信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票
好的老師,好麻煩喲
祝你學習愉快,工作順利!