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借:應(yīng)收出口退稅-增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 20+80 請問這上面的80是不是要算附加稅呢?

2020-08-13 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 18:08

你好 有內(nèi)銷的需要交的

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快賬用戶6251 追問 2020-08-14 12:19

您說的80如果有內(nèi)銷,是否這樣算附加稅?附加稅稅率12%,80*12%=9.6

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快賬用戶6251 追問 2020-08-14 12:20

增值稅是0.附加稅是9.6,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:16

你好 是的 可以這么理解

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你好 有內(nèi)銷的需要交的
2020-08-13
同學(xué)你好 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
2023-03-15
你好,第一是沒有出口抵減內(nèi)銷時(shí)的,就是國內(nèi)銷售額的銷項(xiàng)稅
2022-05-24
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,他屬于應(yīng)交增值稅的一個(gè)明細(xì)科目
2022-10-30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)是出口貨物*退稅計(jì)算的,假設(shè)為100,留抵60萬,其他應(yīng)收款就60萬,剩下的40萬進(jìn)入(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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