你好 沒有服務(wù)的稅種認定的吧
老師,我司一般納稅人開13%的票,昨天去稅務(wù)局開通了6%服務(wù)費發(fā)票,填申報表的時候為什么還是填不了呢,難道不是填這里嗎,公司經(jīng)營范圍包括服務(wù)費
老師是這樣的,我們是做電商的,得開具天貓積分服務(wù)費給天貓,但我們的經(jīng)營范圍沒有服務(wù)費的,該怎么開呢,我們是賣鞋的?,F(xiàn)在去增加經(jīng)營范圍也沒什么時間了??梢蚤_我們的商品給他們嗎,鞋-天貓積分服務(wù)費這樣可以嗎?但這樣稅率又不一樣了哎。一個13,一個6
一般納稅人服務(wù)費稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務(wù)費,是未開票收入,申報增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
公司為13%稅率的一般納稅人,可以兼營建筑服務(wù),這個月開了9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票,在申報稅時是不是填寫在附表一豎列4里?
老師,我們第四季度的時候所得稅申報收入低于開發(fā)票的收入了,我看有彈出來這個提示,稅務(wù)局讓我們填這個表,這個是啥意思啊?我昨天已經(jīng)去補交稅款,滯納金了,難道是要調(diào)昨天申報的數(shù)據(jù),嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
添加這個才可以開服務(wù)費發(fā)票啊
是的 要不沒法申報的
就是我昨天已經(jīng)添加了,怎么還是填不了了,打電話稅務(wù)局說可以,是填5這里嗎
你看下是一般計稅的嗎 是的話對的
我們是一般納稅人,應(yīng)該是一般計稅吧
是的 是一般計稅的