同學(xué)你好 你要是根據(jù)收入很定應(yīng)稅所得就不需要
老師,個(gè)體戶核定征收了,是不是就可以不用發(fā)票入賬了呢?
老師核定征收的個(gè)體戶是不是開(kāi)票的那個(gè)季度去報(bào)稅就可以了,沒(méi)開(kāi)票不用管
老師好,湖南的個(gè)體戶今年還是核定征收嗎?如果今年還是核定征收,那是不是明年就改為查賬征收了呢
個(gè)體戶核定征收有什么優(yōu)惠 是不是不用做賬 只做臺(tái)賬就可以了
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,三年前我們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升級(jí)成為一般納稅人了,那紅字發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)快遞發(fā)走的國(guó)外的貨物需要開(kāi)發(fā)票,一般納稅人,我們是開(kāi)專(zhuān)票,還是開(kāi)普票?
老師,我們公司出租的房產(chǎn)稅費(fèi)由承租公司每月支付,我們?cè)趺撮_(kāi)票?項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)什么合理?
老師好,1,小規(guī)模納稅人,本季度專(zhuān)票,普票加起來(lái)是35萬(wàn)多,超過(guò)30萬(wàn)了,普票也要增值稅嗎?2因?yàn)橛袖N(xiāo)貨退回,上季度有10萬(wàn)的貨退回了,開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅納稅申報(bào)表納稅申報(bào)時(shí)小于30萬(wàn)了,這種情況是不是還可以按優(yōu)惠政策增值稅專(zhuān)票需要交稅,普票就不需要交稅了。
老師 股東打進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)備注投資款 必須要入實(shí)收資本嗎
公司購(gòu)車(chē)在增值稅申報(bào)表怎么勾選申報(bào)。
就是我們公司有兩個(gè)股東,注冊(cè)資本原來(lái)是100萬(wàn),兩個(gè)股東都已經(jīng)投滿100萬(wàn)了,但是現(xiàn)在減資到了50萬(wàn)。那我的投資款就多了50萬(wàn)嘛。這樣的話我要怎么做這多出來(lái)的50萬(wàn)的賬呢?
一般項(xiàng)目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))以上是營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,沒(méi)有任何資質(zhì),能開(kāi)“建筑服務(wù).安裝工程”的發(fā)票嗎?
老師 小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營(yíng)范圍是水果種植、銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)觀光休閑服務(wù)。那可以免哪些稅呢
核定了收入、應(yīng)稅所得率,那還有5000的減除費(fèi)用嗎
核定征收的還要做賬嗎
需要做賬 收入也要做賬的 費(fèi)用要匹配 稅務(wù)局定期評(píng)估給你核定的是否準(zhǔn)確
核定了收入、應(yīng)稅所得率,那還有5000的減除費(fèi)用嗎
同學(xué)你好 沒(méi)有了 直接按照所得率算出所得 找對(duì)應(yīng)稅率稅額
那老師,個(gè)體戶的所得率跟企業(yè)的所得率是不是不一樣的,老師能發(fā)一下所得率表嗎
不一樣 發(fā)一下你電子郵箱地址
對(duì)了,個(gè)體戶查賬征收的就可以減除5000費(fèi)用是嗎?還是說(shuō)前提是沒(méi)有報(bào)工資薪金綜合所得才可以減除5000,否則不能
電子郵箱 1024437964@qq.com
個(gè)體戶查賬征收的就可以減除5000費(fèi)用 和申報(bào)工資沒(méi)關(guān)系 已發(fā)送郵件
1、老師,工資薪金申報(bào)綜合所得已經(jīng)減除5000費(fèi)用,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得又可以減除5000費(fèi)用? 2、老師,我沒(méi)有收到郵件,能再發(fā)一下嗎
1、 經(jīng)營(yíng)所得扣除的相當(dāng)于是老板的,老板的工資薪金不在單獨(dú)申報(bào),不扣除5000 郵件有陌生驗(yàn)證,重新發(fā)了
如果核定了工資薪金個(gè)稅要申報(bào),沒(méi)有員工,老板的工資又不在這里申報(bào)的話,那工資薪金個(gè)稅怎么操作申報(bào)呢?應(yīng)該不能填0吧老師?
沒(méi)有員工的話,可以把老板作為員工