這個你申請紅字信息表次月申報填寫附表2 這個20欄進項稅額轉出
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
6月份認證并且抵扣的進項稅額,由于發(fā)生銷售折讓,沖紅了,7月份進項稅額轉出,報稅怎么填表
老師您好, 關于車的發(fā)票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師,請問, 3月的進項稅發(fā)票已認證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進項轉出,但是4月進項發(fā)票是有留抵的,那3月進項轉出的稅額要不要先補交啊?
不能抵扣的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認證了,現(xiàn)在要做轉出,在申報表附表二中認證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進項稅額轉出那欄填寫要轉出的份數(shù)和金額嗎
請問,這道題答案(400+1200)*80%=1280 大于甲公司資本公積(股本溢價)1100萬元,所以不能全額恢復啥意思?
城建費不是還要核算出增值稅的稅基部門嗎
老師有寺廟的做賬實操嗎?
老師,我公司支出的27800,請問怎么做分錄
23年1月,甲每年年末支付租金51萬,按時支付給予減少租金1萬的獎勵,合同約定,租賃付款額在租賃期開始日后每年基于過去12個月的消費者價格指數(shù)的上漲進行上調(diào),租賃期開始日消費者價格指數(shù)125,一年后消費者價格指數(shù)為135,兩年后消費者價格指數(shù)為140,求租賃收款額,詳細的計算公式!
稿酬所得取得3000元,可以減了800后再打七折計算應納稅所得額嗎?老師
生物性資產(chǎn)可以折舊的嗎?
公司幾個高管去健身,費用幾萬元來報銷可以嗎
我發(fā)現(xiàn)自己在做題的時候,是一掃而過,然后就選擇。怎樣才能讓自己慢下來,一個字一個字的讀呢?有什么好的方法嗎(太久沒學習了)
樸老師,出口發(fā)票應該開免稅還是開0稅率?
老師,如果我們開具了紅字專用發(fā)票信息表,對方還沒有沖紅,我們報稅還需要轉出嗎?
需要轉出現(xiàn)在系統(tǒng)會自動給你轉出,你填寫已抵扣話
系統(tǒng)自動轉出什么意思呢老師?就是還沒有開具紅字折讓發(fā)票,只開出了紅字信息表也需要轉出是嗎?
是的,購買方開紅字信息表,你附表2 必須填寫20欄轉出要不比對不通過
老師,還有一個問題,我們收到了紅字發(fā)票,怎么做賬呢?進項稅額轉出分錄怎么做賬呢?
借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款負數(shù),進項稅額轉出
能說詳細一點嗎老師?進項稅額轉出分錄怎么做?收到紅字折讓發(fā)票后又怎么做? 還是說進項稅額轉出不做分錄,直接收到紅字發(fā)票時做負數(shù)分錄呢
借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款負數(shù),進項稅額轉出 這個就是你開紅字信息表和對應紅字發(fā)票的 分錄,或者是你做借庫存商品 負數(shù), 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù)
收到紅字發(fā)票做這個分錄,進項稅額轉出呢?還做分錄嗎???進項稅轉出和收到紅字發(fā)票要做幾筆分錄????
只做一筆分錄這個,借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款負數(shù),進項稅額轉出 或者是你做借庫存商品 負數(shù), 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) , 我寫的是或者,進項稅額負數(shù)和進項稅額 轉出是一樣的