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老師,我申報增值稅,期末貸方余額是負(fù)數(shù),這個金額是我申報表期末留底稅額,這是對的吧

2020-08-12 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-12 13:38

你好,如果你們有留抵稅金的話是對的。

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快賬用戶1779 追問 2020-08-12 14:03

好的老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方有余額,需要做什么憑證嗎,期末應(yīng)該沒有余額吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-12 14:04

你好,按規(guī)定進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做賬務(wù)處理的。

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你好,如果你們有留抵稅金的話是對的。
2020-08-12
等于“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方(凈)余額(各專欄結(jié)轉(zhuǎn)之后)。
2019-10-13
是,這個月的留抵是5000
2023-09-28
你好,應(yīng)該是12月末的期末余額。
2021-10-15
是的沒錯,一般是這樣的
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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