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老師:我們公司的房屋租賃合同是一年一簽的,不能放長期待攤費用,發(fā)票簽合同的時候就開了,錢也付了,實操課程中講放在預付賬款或者其他應付款分攤,具體分錄給一下,有點兒懵

2020-08-12 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-12 08:58

您好 付款的時候 借:其他應付款(預付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫分錄 借:管理費用 貸:其他應付款(預付賬款)

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快賬用戶2510 追問 2020-08-12 08:58

收到發(fā)票怎么入賬

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齊紅老師 解答 2020-08-12 09:00

借:管理費用 按月攤銷金額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票上稅額 貸:其他應付款(預付賬款) 然后每個月寫攤銷的分錄

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快賬用戶2510 追問 2020-08-12 09:05

也就是說,我收到的是全年的發(fā)票,但是當月入賬的僅僅是攤銷的金額,我能年底一次攤銷完嗎

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快賬用戶2510 追問 2020-08-12 09:06

不按月分攤行不行?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 09:06

應該按月攤銷入賬 不一次性攤銷完

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快賬用戶2510 追問 2020-08-12 09:08

那如果說,發(fā)票不是提前開的,而是年底才開過來,又怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 09:09

先暫估租金入賬 然后收到發(fā)票沖銷暫估

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快賬用戶2510 追問 2020-08-12 09:11

科目寫,管理費用-暫估?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 09:12

借:管理費用-租金 貸:其他應付款(預付賬款)-暫估

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您好 付款的時候 借:其他應付款(預付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫分錄 借:管理費用 貸:其他應付款(預付賬款)
2020-08-12
您好,這些分錄對的,往來平了
2023-05-18
借應付賬款88000 貸長期待攤費用34500 管理費用11500×3 利潤分配,未分配利潤19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000
2025-05-09
1做預付賬款里面的,然后按月分攤 2設備已經(jīng)收到了嗎?設備收到了就可以做固定資產(chǎn) 3金額大的能用一年以上的,你就可以選擇固定資產(chǎn),金額小的話,你可以選直接做費用。
2023-05-25
你好 打款的時候做 借 其他應收款 貸銀行存款 裝修完了 做 借長期待攤費用 貸其他應收款
2024-04-11
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