您好 付款的時候 借:其他應付款(預付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫分錄 借:管理費用 貸:其他應付款(預付賬款)
老師:我們公司的房屋租賃合同是一年一簽的,不能放長期待攤費用,發(fā)票簽合同的時候就開了,錢也付了,實操課程中講放在預付賬款或者其他應付款分攤,具體分錄給一下,有點兒懵
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
老師 請問一下 我們租的廠房簽了3年的合同 但是我們付款只付了半年的錢 入賬科目我應該選預付賬款還是長期待攤費用還是制造費用 。 2.還有買的生產(chǎn)用的設備我沒有收到發(fā)票 但是我已經(jīng)付款了 應該選擇預付賬款還是固定資產(chǎn) 3.還有在籌期間添加的設備跟辦公用的家具那些 我應該選擇固定資產(chǎn)還是管理費用
老師。我這里一般納稅人,我們現(xiàn)在向個人支付了水管安裝費,沒有全額支付等于預付部分款項,后期他提供發(fā)票可能會讓向他出售材料的個體戶或者公司給我們出具材料費發(fā)票。然后機械租賃和人工也是答應要開的,找的不知哪個公司,但這還沒收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預付賬款里面是不是不對。預付賬款應該是公司對公司不能是個人??
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會給我們開發(fā)票,他們沒給我們開發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應付款里或者預付賬款?等發(fā)票開了,再記到長期待攤費用里,開始攤銷啊?具體分錄怎么處理?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
收到發(fā)票怎么入賬
借:管理費用 按月攤銷金額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票上稅額 貸:其他應付款(預付賬款) 然后每個月寫攤銷的分錄
也就是說,我收到的是全年的發(fā)票,但是當月入賬的僅僅是攤銷的金額,我能年底一次攤銷完嗎
不按月分攤行不行?
應該按月攤銷入賬 不一次性攤銷完
那如果說,發(fā)票不是提前開的,而是年底才開過來,又怎么處理呢?
先暫估租金入賬 然后收到發(fā)票沖銷暫估
科目寫,管理費用-暫估?
借:管理費用-租金 貸:其他應付款(預付賬款)-暫估