你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 30 分公司 借 銀行存款 30 貸 其他應(yīng)付款 30 .合并報表就抵消 平了
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費多少比較合適?
老師,我會計分錄這么寫的,出來科目余額表成了負數(shù)?正確的會計分錄應(yīng)該怎么寫
老師:請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù),而且股東沒有實繳過,這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務(wù)局申報個稅和印花稅嗎?
老師,這個題可以給我講講詳細的計算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤 借:本年利潤43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 38000 這個分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長率/產(chǎn)銷量增長率 求助這個公式怎么推導(dǎo)?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預(yù)付賬款2 貸 原材料2
謝謝老師,辛苦了
不客氣,祝你工作愉快。